MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,781-1,800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10130702000 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 95827800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1782 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10131826000 | 53809278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adpem) | 6734300 | 5481800 | 5481800 | 5481800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1783 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10131828000 | 48732022 | Belanja Alat / Bahan Rumah Tangga Lainnya (BLUD) | 54610000 | 54610000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1784 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10131975000 | 54055353 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan (Prolanis) | 19500000 | 17547100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1785 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10132205000 | 54228957 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PPPA) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1786 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132415000 | 53245579 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1787 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10132583000 | 53376008 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 44866991 | 38309000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1788 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132634000 | 53207056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adwil) | 885000 | 884700 | 884700 | 884700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1789 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132693000 | 53245550 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1790 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132731000 | 53207159 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Otoda) | 2542250 | 2541750 | 2541750 | 2541750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1791 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10132735000 | 53695052 | Belanja Suku Cadang Alat Pertanian BLUD Puskesmas Sidorejo | 2570000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1792 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132805000 | 48185766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (KS) | 5808200 | 4148050 | 4148050 | 4148050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1793 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132845000 | 53245644 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1794 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10132861000 | 53111302 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 9000000 | 8174990 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1795 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132998000 | 53245396 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1796 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133031000 | 54055216 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 61440000 | 52416000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1797 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133123000 | 53245565 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1798 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10133225000 | 48599508 | Belanja Sewa Hotel (PPPA) | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1799 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133242000 | 54031879 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 36990104 | 34452778 | 34452778 | 34452778 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1800 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133253000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |