MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,801-1,820 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133360000 | 53082851 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 3197200 | 3100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1802 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133598000 | 53256494 | Belanja Peralatan Jaringan | 3774000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1803 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133616000 | 54031832 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 10193750 | 10177800 | 10093800 | 10093800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1804 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133765000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | 1165000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1805 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10133828000 | 53153658 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 206003310 | 163068970 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1806 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133850000 | 53253143 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan BLUD Puskesmas Maospati | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1807 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134030000 | 53252543 | Belanja penggandaan BLUD Puskesmas Maospati | 3062500 | 614500 | 614500 | 614500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1808 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134092000 | 53252439 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Maospati | 8464200 | 8420000 | 8420000 | 8420000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1809 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10134118000 | 53808385;53255967;53812977;53810447 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Otoda),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adpem),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Adwil),Belanja Makanan dan Minuman Rapat (KS) | 19210750 | 16278750 | 16278750 | 16278750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1810 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134129000 | 53153163 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Puskesmas Candirejo) | 35390500 | 35390500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1811 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134251000 | 54255950 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1380000 | 1380000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1812 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10134271000 | 51916509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Operasional) | 21466000 | 21338000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1813 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 10134309000 | 54255915 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1460000 | 1460000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1814 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134369000 | 53252249 | BELANJA PENGADAAN BAHAN KIMIA/ REAGENT LABORATORIUM | 122752115 | 3487500 | 3487500 | 3487500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1815 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10134376000 | 53104594 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Puskesmas Candirejo) | 600000 | 585000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1816 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134478000 | 53252190 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Maospati | 4000000 | 3525000 | 3525000 | 3525000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1817 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10134493000 | 53201510 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1818 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10134712000 | 53207303 | Belanja Bahan Bangunan BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 6145000 | 6145000 | 6145000 | 6145000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1819 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134751000 | 53251580 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin BLUD Puskemas Maospati | 4050600 | 4050000 | 4050000 | 4050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1820 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10134854000 | 53251292 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Medis BLUD Puskesmas Maospati | 12000000 | 9173129 | 9173129 | 9173129 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |