MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,841-1,860 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138729000 | 52981342 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3754000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1842 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138855000 | 52982477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1043850 | 130000 | 130000 | 130000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1843 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141595000 | 53486813 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 12997500 | 12993250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1844 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141603000 | 53259970 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 18173250 | 16920470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1845 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141609000 | 53490207 | Belanja Bahan - Bahan Kimia, Suku Cadang Alat Kedokteran, Obat - Obatan dan Obat lainnya Puskesmas Ngujung | 124971410 | 113329755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1846 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141623000 | 54031832;53486923 | Belanja Bahan Cetak | 10193750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1847 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141633000 | 53486773 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 51000000 | 50874100 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1848 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141644000 | 53489992 | Belanja Pemeliharaan Generating Set, Alat Pendingin, Telepon, Personal Computer, peralatan Komputer Lainnya | 19430000 | 17360000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1849 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141657000 | 53487043 | Honor Instruktur Senam untuk kegiatan Prolanis dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12900000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1850 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142305000 | 53201503 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1851 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142308000 | 53201501 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1852 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142310000 | 53201498 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1853 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142716000 | 54046440 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1854 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142742000 | 54046368 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1855 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142765000 | 53782772 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 113150000 | 107727000 | 107727000 | 107727000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1856 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142778000 | 53656121 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2289550 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1857 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142796000 | 53530165 | Belanja SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN DAN BMHP BLUD | 19084750 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1858 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142806000 | 53227012 | Belanja Bahan Reagen, BMHP Laboratorium BLUD | 43183550 | 23975845 | 23975845 | 23975845 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1859 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142812000 | 53226085 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP BLUD | 13083500 | 7509000 | 7509000 | 7509000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1860 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142819000 | 53225283 | Belanja Instruktur Senam Prolanis BLUD | 14400000 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |