MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,861-1,880 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1861 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142832000 | 53225176 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 1650000 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1862 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142845000 | 53225137 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor / Alat Kantor BLUD | 17625000 | 17509500 | 17509500 | 17509500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1863 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142891000 | 53224316 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis BLUD | 18400000 | 10021759 | 10021759 | 10021759 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1864 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142896000 | 53210564 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3500000 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1865 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142903000 | 53208582 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD | 5674250 | 1740000 | 1740000 | 1740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1866 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142907000 | 53208499 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 27080000 | 24973000 | 24973000 | 24973000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1867 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142913000 | 53208055 | Belanja Penggandaan BLUD | 9555000 | 9555000 | 9555000 | 9555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1868 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142917000 | 53207817 | Belanja Kursus singkat /Pelatihan | 17000000 | 17000000 | 17000000 | 17000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1869 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142925000 | 53207669 | Belanja Alat Rumah Tangga Perabot Kantor -Alat Pembersih BLUD | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1870 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142930000 | 53207047 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 2183000 | 1900000 | 1900000 | 1900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1871 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142935000 | 53206998 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 5629000 | 5629000 | 5629000 | 5629000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1872 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142939000 | 53206734 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD Puskesmas Goranggareng Taji | 4570000 | 4570000 | 4570000 | 4570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1873 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142942000 | 53205998 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 4558000 | 4558000 | 4558000 | 4558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1874 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142943000 | 53205311 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 6480600 | 6350000 | 6350000 | 6350000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1875 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142949000 | 53782388 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1876 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142954000 | 53224793 | Belanja Materai dan Cek Giro BLUD | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1877 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142957000 | 53224777 | Belanja BBM BLUD | 20000000 | 19914200 | 19914200 | 19914200 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1878 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142960000 | 53209551 | Belanja Listrik ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 32702850 | 31140006 | 31140006 | 31140006 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1879 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142966000 | 53208220 | Belanja Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 700000 | 652682 | 652682 | 652682 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1880 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10143059000 | 53205192 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |