
MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,901-1,920 of 2,108 items.
# | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149633000 | 53227598 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 10000000 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1902 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149643000 | 53227269 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) | 23000000 | 4336302 | 2486302 | 2486302 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1903 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149654000 | 53495573 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 9880000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1904 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149760000 | 53746108 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 32300000 | 7005750 | 7005750 | 7005750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1905 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149763000 | 53746103 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD - Puskesmas Panekan) | 65208600 | 22721705 | 22721705 | 22721705 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1906 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149767000 | 48734754 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD - Puskesmas Panekan) | 400000 | 82093 | 82093 | 82093 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
1907 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149795000 | 53227947 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 320000000 | 58455000 | 11565000 | 11565000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1908 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149810000 | 53495436 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 7000000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1909 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149813000 | 53227321 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 28500000 | 9283200 | 9283200 | 9283200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1910 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149825000 | 53495599 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 2440000 | 2440000 | 2440000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1911 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149837000 | 53495472 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 37225000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1912 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149844000 | 53229705 | Belanja Bahan Bakar Minyak (Silpa BLUD - Pkm Panekan) Manual | 8000000 | 7442000 | 5592000 | 5592000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
1913 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149858000 | 53230322 | Belanja Pengisian Tabung Gas dan Pemadam (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 3850600 | 3319600 | 3319600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1914 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149867000 | 53229899 | Belanja Penggandaan dan Cetak (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 18000000 | 7979000 | 7979000 | 7979000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1915 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149910000 | 53229994 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 169500000 | 113895000 | 113895000 | 109000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1916 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149918000 | 53230447 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17500000 | 12286000 | 12286000 | 12286000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1917 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149922000 | 53230146 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17662173 | 16849800 | 16849800 | 16849800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1918 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150099000 | 53416343 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan Pembinaan PKL | 1328000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1919 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150173000 | 48196561 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan PKL | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
1920 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10150651000 | 53741126 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3287450 | 3287450 | 3287450 | 3287450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-01-11
Last Update 2025-01-11
Showing 1,141-1,160 of 1,677 items.
# | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037227000 | 38357787 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-MO) | 3000000 | 3000000 | Paket Sedang Berjalan |
1142 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Sedang Berjalan |
1143 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037247000 | 35946912 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP - PK) | 3900000 | 3900000 | Paket Selesai |
1144 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
1145 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037317000 | 38341032 | Belanja Lembur (TiK.B) | 42982005 | 32946000 | Paket Sedang Berjalan |
1146 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Sedang Berjalan |
1147 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Sedang Berjalan |
1148 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037425000 | 38342646 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.B) | 9300000 | 8450000 | Paket Sedang Berjalan |
1149 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1150 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037459000 | 35947437 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.C) | 10000000 | 9210499 | Paket Selesai |
1151 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Sedang Berjalan |
1152 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037469000 | 38340442 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.C) | 2500000 | 2000000 | Paket Sedang Berjalan |
1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037477000 | 38342727 | Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus (Tik.C) | 260000000 | 256743000 | Paket Sedang Berjalan |
1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037520000 | 35947410 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.D) | 7800000 | 7800000 | Paket Sedang Berjalan |
1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037522000 | 35947415 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (TiK.D) | 5000000 | 1310000 | Paket Sedang Berjalan |
1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037525000 | 38340695 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.D) | 17100000 | 11450000 | Paket Sedang Berjalan |
1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037539000 | 38340729 | Belanja Lembur (TiK.D) | 8238000 | 7896000 | Paket Sedang Berjalan |
1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037544000 | 38340736 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.D) | 5000000 | 2380000 | Paket Sedang Berjalan |
1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041054000 | 35947936 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SEKRE) | 2250000 | 1500000 | Paket Sedang Berjalan |
1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |