MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,961-1,980 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148517000 | 52956842 | Belanja Jasa Tenaga Supir 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1962 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148526000 | 52956799 | Belanja Jasa Tenaga Supir 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1963 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148534000 | 52956676 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1964 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148541000 | 52956601 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1965 | PUSKESMAS TAJI | 10148542000 | 53003778 | Belanja Jasa Tenaga Supir (DIMAS ARIEF BUDIMAN) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1966 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148548000 | 52956557 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1967 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148552000 | 52956735 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1968 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148598000 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 1307500 | 1307500 | 1307500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1969 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148610000 | 53761634 | Belanja Pengambilan Sampah dan Pengolahan Sampah Medis (BLUD Kawedanan) | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1970 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148611000 | 53761803 | Belanja Jasa Dokumentasi / Publikasi (BLUD Kawedanan) | 11000000 | 10636250 | 10636250 | 10636250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1971 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148642000 | 53203472 | Belanja Bahan Makanan Pasien (BLUD Kawedanan) | 120000000 | 113202000 | 113202000 | 113202000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1972 | PUSKESMAS TAJI | 10148712000 | 53741262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11045004 | 6719600 | 6719600 | 6719600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1973 | PUSKESMAS TAJI | 10148719000 | 53003739 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (YOYOK BUDI PRASTIYONO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1974 | PUSKESMAS TAJI | 10148721000 | 53003405 | Belanja Jasa Tenaga Supir (BAYU SETYO NUGROHO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1975 | PUSKESMAS TEBON | 10149101000 | 52071149 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13630500 | 9436500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1976 | PUSKESMAS TEBON | 10149257000 | 53699304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6430800 | 5592000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1977 | PUSKESMAS TEBON | 10149266000 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 2796000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1978 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149494000 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 4917500 | 4917500 | 4917500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1979 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149544000 | 53227439 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 19000000 | 3157000 | 3157000 | 3157000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1980 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149548000 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 12600000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,141-1,160 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | DINAS PERHUBUNGAN | 3638255 | 36522431 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) | 5400000 | 4950000 | Paket Selesai |
| 1142 | DINAS PERHUBUNGAN | 10083929000 | 38415784 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota sub kgt penyedian pkb | 1800000 | 1800000 | Paket Selesai |
| 1143 | DINAS PERHUBUNGAN | 3637255 | 36522435 | [ Lalin dan Angkutan - APG ] Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - SK Panitia Pelaksana Kegiatan ditandatangani oleh Bupati | 45000000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1144 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086144000 | 36247403 | [PRASARANA - PENYEDIAAN] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1145 | DINAS PERHUBUNGAN | 3339255 | 38348597;38348611 | Angkutan Perkotaan,Angkutan Pedesaan [Lalin dan Angkutan] | 3013210000 | 3006780000 | Paket Selesai |
| 1146 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086001000 | 38379958 | (Sekretariat) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1875000 | 1250000 | Paket Selesai |
| 1147 | DINAS PERHUBUNGAN | 10017025000 | 38349007 | [ Lalu Lintas dan Angkutan - APG ] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 136800000 | 131450000 | Paket Selesai |
| 1148 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085955000 | 38412258 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Pengendalian BidMat ) | 12000000 | 11956000 | Paket Selesai |
| 1149 | DINAS PERHUBUNGAN | 10085987000 | 38405348 | (Sekretariat) Belanja Lembur Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 16735000 | 12818000 | Paket Selesai |
| 1150 | DINAS PERHUBUNGAN | 3639255 | 36522432 | [ Lalin dan Angkutan - APG] Staf Tehnis / Administrasi PPTK | 13200000 | (not set) | Paket Dibatalkan |
| 1151 | DINAS PERHUBUNGAN | 3689255 | 35743861 | [Pemeliharaan Bid bangmat] Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan | 4750000 | 4750000 | Paket Selesai |
| 1152 | DINAS PERHUBUNGAN | 10086157000 | 38389883 | [PRASARANA - REHAB] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 10000000 | 9800000 | Paket Selesai |
| 1153 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3502255 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1154 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3724255 | 35947744 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (SEKRE) | 10000000 | 1090000 | Paket Selesai |
| 1155 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037456000 | 35947435 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (TiK.C) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1156 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037413000 | 38341060 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (TiK.B) | 25000000 | 23747000 | Paket Selesai |
| 1157 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4284255 | 35947081 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 5000000 | 4949000 | Paket Selesai |
| 1158 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3452255 | 35946989 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-HUMAS) | 7500000 | 6360000 | Paket Dibatalkan |
| 1159 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3509255 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 1500000 | Paket Dibatalkan |
| 1160 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3510255 | 35947185 | Belanja Lembur (SDP) | 7644000 | 7644000 | Paket Selesai |