MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,981-2,000 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149571000 | 53495544 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 4500000 | 1244000 | 1244000 | 1200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1982 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149633000 | 53227598 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 10000000 | 3440000 | 3440000 | 3440000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1983 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149643000 | 53227269 | Belanja Bahan Bakar Minyak (BLUD - Pkm Panekan) | 23000000 | 2486302 | 2486302 | 2486302 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1984 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149654000 | 53495573 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 9880000 | 3150000 | 3150000 | 3150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1985 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149760000 | 53746108 | Belanja Tagihan Air (BLUD - Puskesmas Panekan) | 32300000 | 7005750 | 7005750 | 7005750 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1986 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149763000 | 53746103 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD - Puskesmas Panekan) | 65208600 | 22721705 | 22721705 | 22721705 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1987 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149767000 | 48734754 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD - Puskesmas Panekan) | 400000 | 82093 | 82093 | 82093 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1988 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149795000 | 53227947 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 320000000 | 58455000 | 11565000 | 11565000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1989 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149810000 | 53495436 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 7000000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1990 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149813000 | 53227321 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 28500000 | 9283200 | 9283200 | 9283200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1991 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149825000 | 53495599 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 2440000 | 2440000 | 2440000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1992 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149837000 | 53495472 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 37225000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1993 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149844000 | 53229705 | Belanja Bahan Bakar Minyak (Silpa BLUD - Pkm Panekan) Manual | 8000000 | 7442000 | 5592000 | 5592000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1994 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149858000 | 53230322 | Belanja Pengisian Tabung Gas dan Pemadam (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) | 8000000 | 3850600 | 3319600 | 3319600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1995 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149867000 | 53229899 | Belanja Penggandaan dan Cetak (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 18000000 | 7979000 | 7979000 | 7979000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1996 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149910000 | 53229994 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 169500000 | 113895000 | 113895000 | 109000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1997 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149918000 | 53230447 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17500000 | 12286000 | 12286000 | 12286000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1998 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149922000 | 53230146 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (Silpa BLUD - Puskesmas Panekan) Manual | 17662173 | 16849800 | 16849800 | 16849800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1999 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150099000 | 53416343 | Belanja Sewa Hotel Kegiatan Pembinaan PKL | 1328000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2000 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10150173000 | 48196561 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Pembinaan PKL | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |