MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,001-2,020 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10150651000 | 53741126 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (PENDOKUMENTASIAN - PROKOPIM) | 3287450 | 3287450 | 3287450 | 3287450 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2002 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10150680000 | 51903114 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2003 | PUSKESMAS TAJI | 10151225000 | 54175457 | Belanja makan dan minum pada fasilitas kesehatan (rawat inap) | 39000000 | 38634000 | 38634000 | 38634000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2004 | PUSKESMAS TAJI | 10151470000 | 51900474 | Belanja makan dan minum aktivitas lapangan (prolanis) | 4680000 | 3900000 | 3900000 | 3900000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2005 | PUSKESMAS TAJI | 10151480000 | 54175453 | Belanja Makanan dan Minuman Untuk Kegiatan Rapat | 17000000 | 10805000 | 10805000 | 10805000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2006 | PUSKESMAS TAJI | 10151610000 | 53003605 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (ADI PRAMANA) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2007 | PUSKESMAS TAJI | 10151611000 | 53003448 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (DIMAS ILHAM DAKORANIS) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2008 | PUSKESMAS TAJI | 10151613000 | 53003309 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (DIDIK HERWANTO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2009 | PUSKESMAS TAJI | 10151616000 | 53031009 | Belanja kursus singkat dan pelatihan | 14060000 | 14060000 | 14060000 | 14060000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2010 | PUSKESMAS TEBON | 10151629000 | 53047722 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (Dental unit) | 5000000 | 4995000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2011 | PUSKESMAS TEBON | 10151635000 | 51917027 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2012 | PUSKESMAS TAJI | 10151647000 | 49378087 | Belanja jasa pertukangan dan tenaga kerja | 8000000 | 2325000 | 2325000 | 2325000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2013 | PUSKESMAS TAJI | 10151653000 | 53728792 | Belanja jasa pengelolaan sampah | 17000000 | 16674651 | 16674651 | 16674651 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2014 | PUSKESMAS TAJI | 10151665000 | 49378138 | Belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2015 | PUSKESMAS TAJI | 10151667000 | 53728763 | Belanja narasumber / instruktur | 16000000 | 12431000 | 12431000 | 12431000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2016 | PUSKESMAS TAJI | 10151674000 | 48598644 | Belanja Benda Pos | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2017 | PUSKESMAS TAJI | 10151677000 | 53033363 | Belanja Bahan-bahan bangunan | 10450000 | 8125000 | 8125000 | 8125000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2018 | PUSKESMAS TAJI | 10151686000 | 53014173 | Belanja alat listrik dan elektronik | 11879000 | 8698000 | 8698000 | 8698000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2019 | PUSKESMAS TAJI | 10151689000 | 53030971 | Belanja tagihan telepon | 800000 | 605000 | 605000 | 605000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2020 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10151754000 | 53260000 | Belanja BBM | 14398500 | 14270000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |