MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,021-2,040 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | PUSKESMAS TEBON | 10151841000 | 51916959 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 85843090 | 59978250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2022 | PUSKESMAS TEBON | 10151879000 | 51916974 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 17570010 | 14509600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2023 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10151977000 | 54304699 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2306700 | 2306700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2024 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152211000 | 53654830 | Belanja Bahan Komputer (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah SD | 531200 | 531200 | 531200 | 531200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2025 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152219000 | 53654450 | Belanja ATK dan Cetak (P) - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD | 399850 | 399850 | 399850 | 399850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2026 | PUSKESMAS TEBON | 10152275000 | 51916997 | Belanja Pemeliharaan AC | 3100900 | 1900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2027 | KECAMATAN PARANG | 10152285000 | 48429382 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 2823450 | 2800000 | 2800000 | 2800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2028 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152348000 | 53112935 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (UP - Pemeliharaan Gedung Kantor) | 44168000 | 44168000 | 44168000 | 44100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2029 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152421000 | 54304994 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2015750 | 2015750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2030 | KECAMATAN PARANG | 10152443000 | 48429384 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | 2974750 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2031 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152453000 | 53652537 | Belanja ATK (P) - Dikdas Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa SMP | 1151850 | 1151850 | 1151850 | 1151850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2032 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10152455000 | 51916554 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2033 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152458000 | 53652367 | Belanja ATK (P) - Pembangunan Ruang Kelas Baru SD | 150150 | 150150 | 150150 | 150150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2034 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10152467000 | 53652356 | Belanja ATK (P) - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (SD) | 163200 | 163200 | 163200 | 163200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2035 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152585000 | 54309481 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 3355200 | 3355200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2036 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10152637000 | 47364155 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1665000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2037 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152656000 | 54309285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8445200 | 8429500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2038 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10152976000 | 54311738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 2639650 | 2638800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2039 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10153002000 | 50110772 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 34632200 | 34611500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2040 | KECAMATAN PARANG | 10153181000 | 53258964 | Belanja Pakaian Paskibraka | 38715400 | 38620000 | 38620000 | 38620000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |