MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,141-2,160 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2141 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157405000 | 53204916 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 27000000 | 18000000 | 18000000 | 18000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2142 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157426000 | 47578039 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (PTK - Monev dan Verifikasi Sertifikasi) | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2143 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157457000 | 53204892 | Belanja Narasumber / Instruktur - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 15850000 | 8950000 | 8950000 | 8950000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2144 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10157485000 | 52999218 | Belanja Sewa Hotel | 27500000 | 27500000 | 27500000 | 27500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2145 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157567000 | 48185082 | Jasa Lainnya | 25000000 | 24309000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2146 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157603000 | 48184420 | Biaya Sewa Gedung/Ruangan Tempat Pelatihan Kerja | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2147 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157614000 | 53183613 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Operasional Pelayanan Puskesmas | 31921850 | 31912150 | 31912150 | 31912150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2148 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157629000 | 48184421 | Biaya Penginapan Tamu | 3984000 | 2800000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Penunjukan Langsung | Paket Selesai |
| 2149 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10157635000 | 53655754 | Belanja ATK, Materai, Bahan Komputer (P) - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD | 1062750 | 1062750 | 1062750 | 1062750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2150 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 10157660000 | 48184409 | Jasa Lainnya | 14000000 | 14000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2151 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157663000 | 53249393 | Belanja Tagihan Listrik (BLUD) | 30239064 | 9626306 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2152 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157666000 | 52928556 | Belanja Tagihan Telepon (BLUD) | 600000 | 113862 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2153 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157672000 | 53204559 | Belanja Bahan Bakar dan Pelumas -Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13640000 | 10219600 | 10219600 | 10219600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2154 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157762000 | 52928448 | Belanja Paket/ Pengiriman (BLUD) | 2400000 | 1600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2155 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157795000 | 53238643 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (BLUD) | 7500000 | 2270510 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2156 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157804000 | 53184868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelyanan Kesehatan Ibu Hamil | 16811800 | 16776000 | 16776000 | 16776000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2157 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10157818000 | 54312395 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 8988000 | 8979250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2158 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10157827000 | 52927217 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (BLUD) | 34680000 | 28441400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2159 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157859000 | 53204480 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1350000 | 1305000 | 1305000 | 1305000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2160 | PUSKESMAS TAKERAN | 10157873000 | 51028241 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat-Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat | 4620000 | 4617900 | 4617900 | 4617900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |