MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,221-2,240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160870000 | 53150855 | Belanja Obat-Obatan-Obat - PENGELOLAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT | 38200460 | 37010000 | 37010000 | 37010000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2222 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160901000 | 52420939 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur - Jasa Arsitektur Lainnya BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1978575 | 1978575 | 1978575 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2223 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160912000 | 52420890 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa - Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung BLUD Puskesmas Takeran | 2000000 | 1989900 | 1989900 | 1989900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2224 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160931000 | 52420663 | Belanja Pemeliharaan Gedung - Pembangunan Halaman Dan Tempat Parkir Puskesmas Takeran | 45845380 | 44450000 | 44450000 | 44450000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2225 | PUSKESMAS TAKERAN | 10160999000 | 52076348 | Belanja Makanan dan Minuman untuk Kegiatan Rapat - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 52641200 | 45137850 | 45137850 | 45137850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2226 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161060000 | 52076346 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 47640000 | 44763000 | 44763000 | 44763000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2227 | KELURAHAN SARANGAN | 10161108000 | 48338151 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 2000000 | 1974000 | 1974000 | 1974000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2228 | KELURAHAN SARANGAN | 10161195000 | 48331294 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2616750 | 2550000 | 2550000 | 2550000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2229 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161221000 | 52069507 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 25459396 | 11747250 | 11747250 | 11747250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2230 | KELURAHAN SARANGAN | 10161265000 | 48635478 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2231 | PUSKESMAS TAKERAN | 10161280000 | 48962946 | Belanja Pemeliharaan IPAL - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2232 | KELURAHAN SARANGAN | 10161486000 | 53252329 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4217450 | 3569100 | 3569100 | 3569100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2233 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161887000 | 53456297 | Belanja Pengadaan Alat Kedokteran SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 16200000 | 5161000 | 5161000 | 5161000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2234 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161916000 | 51895299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 23951050 | 23936500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2235 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10161923000 | 53168780 | Belanja Dokumentasi dan Publikasi SiLPA (BLUD Karangrejo) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2236 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161934000 | 51895293 | Nasi Kotak | 3300000 | 3300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2237 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10161986000 | 51895290 | Snack Kotak | 1875650 | 1875650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2238 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162013000 | 51895286 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13980000 | 13980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2239 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162033000 | 51895285 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6427000 | 6402000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2240 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10162065000 | 51895281 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |