MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,241-2,260 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2241 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162242000 | 53366980 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 94962000 | 75011700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2242 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10162508000 | 53470579 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2243 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162689000 | 53084174 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2244 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162778000 | 53084127 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2245 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162873000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2246 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10162880000 | 53084101 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2247 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163051000 | 52555966 | Belanja Materai | 1165000 | 1000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2248 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163084000 | 53168759 | Belanja Perabot Rumah Tangga Lainnya SiLPA ( BLUD Karangrejo ) | 1600000 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2249 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10163113000 | 53084057 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24390000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2250 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163159000 | 53169038 | Belanja Pemeliharaan Taman SiLPA ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2251 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163192000 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3328627 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2252 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163214000 | 53750466 | Belanja Suku Cadang Alat Kedokteran | 19864640 | 8714470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2253 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163243000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 37615500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2254 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163309000 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 2283200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2255 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163313000 | 53470544 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2256 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163319000 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 5820000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2257 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163320000 | 53486941 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang | 7500000 | 5845500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2258 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10163326000 | 53470512 | Tenaga Operasional | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2259 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163330000 | 53226385 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 18000000 | 8300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2260 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163339000 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 400000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |