MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,261-2,280 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163351000 | 53182455 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 20000000 | 420000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2262 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163375000 | 53204495 | Belanja Makan dan MInum Aktivitas Lapangan | 8197600 | 1534000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2263 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163378000 | 53204461 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 120000000 | 10530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2264 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163415000 | 53206341;53206279 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 53905382 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2265 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163421000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 2250897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2266 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163427000 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2267 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163430000 | 53553056 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya | 3456000 | 3400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2268 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163434000 | 53261500 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 5538700 | 5536800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2269 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163435000 | 53261648 | Belanja Obat-Obatan-Obat | 11717539 | 11621000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2270 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163438000 | 53261848 | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2271 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163439000 | 53226415 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 20000000 | 2850000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2272 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163440000 | 53261764 | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | 5000000 | 2452500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2273 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10163441000 | 53261428 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran | 3660300 | 2806556 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2274 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163450000 | 53204353 | Belanja Obat, BMHP, dan Reagen Laboratorium 1 | 284377697 | 444000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2275 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163451000 | 53182188 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 20000000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2276 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163454000 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 1470000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2277 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10163461000 | 53416933;53416866 | Belanja Alat Tulis Kantor,Belanja Bahan Cetak | 96653345 | 6333000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2278 | KELURAHAN SARANGAN | 10163939000 | 51859469 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 600000 | 514200 | 514200 | 514200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2279 | KELURAHAN SARANGAN | 10163944000 | 48812913 | Belanja bahan untuk pelatihan PKK | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2280 | KELURAHAN SARANGAN | 10163948000 | 48352288 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 33000000 | 33000000 | 33000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |