MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 2,301-2,320 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507267000 | 53245340 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 21752691 | 21001794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2302 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507808000 | 48316995 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 1694050 | 1650000 | 1650000 | 1650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2303 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10507922000 | 48325365 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2304 | 2024 | KELURAHAN PLAOSAN | 10510997000 | 53352401 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pengadaan Penerangan Lapangan Kelurahan Plaosan | 4000000 | 3890000 | 3890000 | 3890000 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2305 | 2024 | KECAMATAN PLAOSAN | 10517623000 | 47925008 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2306 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10517861000 | 48325366 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 5378100 | 5304200 | 5304200 | 5304200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2307 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10518093000 | 46835192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3797900 | 3700000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2308 | 2024 | KECAMATAN KARTOHARJO | 10518306000 | 53245301 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 12000000 | 11977810 | 11977810 | 11977810 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2309 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10518976000 | 46835413 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 12435600 | 7472000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2310 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519034000 | 46835192 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 3797900 | 530000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2311 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519054000 | 46835610 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 981400 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2312 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519077000 | 46835612 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya | 1405250 | 1405250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2313 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519120000 | 46835616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 32943050 | 32562000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2314 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519169000 | 46835620 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 1074300 | 1074300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2315 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519189000 | 46836308 | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | 4991400 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2316 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519209000 | 46836309 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 145518250 | 138326550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2317 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519233000 | 46836311 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 80385000 | 66359450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2318 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519257000 | 46836313 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 65987800 | 48337300 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2319 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519297000 | 46837855 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 19680000 | 16526430 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2320 | 2024 | SEKRETARIAT DPRD | 10519337000 | 46837856 | Belanja Tagihan Air | 10000000 | 2381600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |