MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 221-240 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5092255 | 46774955 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 1420000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 222 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5093255 | 46774572 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 200000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 223 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5094255 | 46774571 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1730000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 224 | KELURAHAN MRANGGEN | 5095255 | 46737455 | Materai | 1165000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 225 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5096255 | 46774570 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3050000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 226 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5097255 | 46774214 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 2442300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 227 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5098255 | 46774075 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 349500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 228 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5099255 | 46774074 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4650500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 229 | KECAMATAN NGARIBOYO | 5100255 | 46773948 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3054000 | 1849000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 230 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 5101255 | 47038143 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 72157000 | 72140000 | 72140000 | 72140000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 231 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 5102255 | 46142534 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PROTOKOL - PROKOPIM) | 10930000 | 10146167 | 10146167 | 9890000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 232 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5103255 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 8625000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 233 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5105255 | 48596738 | Belanja Listrik, Telpon, Air, BBM, Materai (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 108827000 | 70887845 | 70887845 | 70887845 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 234 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5106255 | 48599749 | Belanja Cetak Cek giro (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 600000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 235 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5107255 | 50899730 | Belanja Jasa Pengambilan dan Pemusnahan Sampah Medis (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 22000000 | 21575839 | 21575839 | 21575839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 236 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 5108255 | 48472581 | Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak SEKRE | 580600 | 580600 | 580600 | 580600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 237 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5109255 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 238 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5110255 | 48659955 | Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 5000000 | 3145000 | 3145000 | 3145000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 239 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5111255 | 48659568 | Belanja Kursus / Pelatihan (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 15000000 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 240 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 5112255 | 47650788 | Pembantu Juru 1 UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 30115000 | 29893100 | 29893100 | 29893100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |