MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,801-2,820 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274258000 | 58390605 | (Balik Gratis) Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 5126000 | 2050400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2802 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274264000 | 54277283 | (APG) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 3000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2803 | DINAS PERHUBUNGAN | 10274269000 | 54277284 | (APG) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 2758240000 | 2115840000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2804 | PUSKESMAS PANEKAN | 10275139000 | 54348303 | Tenaga Kebersihan / Perseorangan ( Operasional - PL - Puskesmas Panekan ) | 29900000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2805 | DINAS PERHUBUNGAN | 10275344000 | 55777842 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 106846400 | 88950000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2806 | DINAS PERHUBUNGAN | 10275347000 | 59822044;58381004 | [REHAB - PRASARANA] Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 4516050 | 787542 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2807 | PUSKESMAS PANEKAN | 10278751000 | 59057704 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (operasional - BOK -PL - PKM Panekan | 32252000 | 8063000 | 8063000 | 8063000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2808 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10279273000 | 59005436 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 840000 | 340000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2809 | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | 10281442000 | 54060414 | Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi (PROTOKOL-PROKOPIM) | 60000000 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2810 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283112000 | 54409926 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2811 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283150000 | 54409927 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 5638000 | 4037100 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2812 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283338000 | 54411113 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 146000000 | 12980400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2813 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283349000 | 54411112 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan ( Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dll ) | 199000000 | 37706300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2814 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283369000 | 54409932 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 6610000 | 6610000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2815 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10283394000 | 54409928 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya ( Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ) | 5730000 | 5730000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2816 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285009000 | 55029452 | Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 29300000 | 16500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2817 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285174000 | 55027238 | Belanja tagihan telepon (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 1029700 | 337483 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2818 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10285232000 | 55406636 | Belanja tagihan listrik (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 56841600 | 25763080 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2819 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10286559000 | 55027922 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Belanja Barang dan Jasa BLUD) | 10367500 | 6084000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2820 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10287477000 | 55062087 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga (DIKDAS - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP - O2SN) | 25864750 | 25864750 | 25864750 | 25864750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |