MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,981-3,000 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322938000 | 58377769;59826358 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Sub Kgt Penyediaan PKB ( Bid Bangmat ) | 5004550 | 3818050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2982 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322939000 | 55857972 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan/Operasional Puskesmas Sidorejo | 29900000 | 23000000 | 23000000 | 23000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2983 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322940000 | 55858107 | Belanja Jasa Tenaga Supir/Operasional Pelayanan Puskesmas | 59800000 | 46000000 | 46000000 | 46000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2984 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322941000 | 55858138 | Belanja Paket/Pengiriman/Operasional Pelayanan Puskesmas | 2400000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2985 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322942000 | 59061455 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 29550000 | 23580000 | 16860000 | 16860000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2986 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322943000 | 55187585 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kgt Penyediaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 4622400 | 3900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2987 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322944000 | 55858033 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak/Operasional Pelayanan Puskesmas | 10002300 | 7438500 | 7438500 | 7438500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2988 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322945000 | 59062371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Puskesmas ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3495000 | 2796000 | 1398000 | 1398000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2989 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322946000 | 55187593 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Kgt Penyediaan Sarpras PKB ( BID Bangmat ) | 870000 | 870000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2990 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322947000 | 55187596 | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan Sub Kgt Penyediaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 1212000 | 909000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2991 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322948000 | 56422417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 23375000 | 23171850 | 23171850 | 23171850 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2992 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322950000 | 56419855 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2993 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322951000 | 56419854 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3035000 | 3005300 | 3005300 | 3005300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2994 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322952000 | 55188928 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 580000 | 576000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2995 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322953000 | 55188930 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( BId Bangmat ) | 3552000 | 3550000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2996 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322954000 | 55188931 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 828000 | 817000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2997 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322955000 | 55188929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kgt Pengendalian Perkretaapian ( Bid Bangmat ) | 4434400 | 1680000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2998 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322956000 | 55034063 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 1760000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2999 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322957000 | 59012249;60919138 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 35342800 | 23661000 | 23661000 | 23661000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3000 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322958000 | 55437648 | Belanja Pemeliharaan Rutin RME ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 18000000 | 7500000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |