MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,001-3,020 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322959000 | 61563700;59012087 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 40514500 | 17620800 | 17620800 | 17620800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3002 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322960000 | 61341652;59011896 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor -Alat Listrik BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 14798000 | 2990000 | 2990000 | 2990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3003 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322961000 | 55034349 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah Medis BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 10000000 | 5789742 | 5789742 | 5789742 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3004 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10322962000 | 55437551 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 9000000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3005 | DINAS PERHUBUNGAN | 10322964000 | 55188168 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Sub Kgt Pemeliharaan Sarpras PKB ( Bid Bangmat ) | 2720000 | 2720000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3006 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10322974000 | 55034433 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Giro) BLUD (Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 600000 | 87000 | 87000 | 87000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3007 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322980000 | 54336925 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 127800000 | 96890500 | 96890500 | 96890500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3008 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322981000 | 54336924 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 63900000 | 48445250 | 48445250 | 48445250 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3009 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322982000 | 54336923 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 127800000 | 96890500 | 96890500 | 96890500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3010 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10322986000 | 54336921 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penggandaan) Operasional Pelayanan Puskesmas | 5500000 | 2831150 | 1280300 | 1280300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3011 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323056000 | 54500927 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2501700 | 2495000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3012 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323057000 | 54510454 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 621750 | 621750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3013 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323058000 | 54500925 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 9340850 | 9315000 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3014 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323059000 | 54511424 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 22500000 | 2600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3015 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323060000 | 59670433 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 9108750 | 1098000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3016 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323062000 | 53982253 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 7110000 | 1200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3017 | DINAS PERHUBUNGAN | 10323064000 | 54697316 | (Sekretariat) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | 10200000 | 6100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3018 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323067000 | 55164699 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 1832500 | 1832500 | 1832500 | 1832500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3019 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10323068000 | 55166247 | Belanja Jasa Pertukangan dan Tenaga Kerja ( Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3000000 | 600000 | 600000 | 600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3020 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10323076000 | 54516196 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13200000 | 12881250 | 12881250 | 12881250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |