MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,041-3,060 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3041 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323875000 | 59662990 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (Penyediaan Peralatan Rumah Tangga) - PL TW 2 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | 5593850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3042 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323881000 | 59663242 | Belanja Alat Tulis Kantor ((Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) PL TW 2 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | 3636600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3043 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323895000 | 59663318 | Belanja Bahan Komputer/Tinta Printer dan Toner (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | 4273850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3044 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 10323897000 | 59663368 | Belanja Kertas dan Cover (Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) - PL TW 2 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | 8354550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3045 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10323932000 | 55987470 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD) | 12000000 | 4500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3046 | PUSKESMAS PARANG | 10323936000 | 58987060 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Puskesmas Parang) | 69515550 | 29893900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3047 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324010000 | 56571271 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Bringin | 15007200 | 12827223 | 10769481 | 10769481 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 3048 | KELURAHAN TINAP | 10324029000 | 54414273 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3224950 | 2839000 | 2839000 | 2839000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3049 | KELURAHAN TINAP | 10324046000 | 54414037 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1545600 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3050 | KELURAHAN TINAP | 10324062000 | 54414040 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3051 | KELURAHAN TINAP | 10324097000 | 54414255 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 1773300 | 1566000 | 1566000 | 1566000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3052 | KELURAHAN TINAP | 10324108000 | 54414301 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1064400 | 1044000 | 1044000 | 1044000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3053 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324127000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 670500 | 670500 | 670500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3054 | KELURAHAN TINAP | 10324143000 | 54414107 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 213300 | 180000 | 180000 | 180000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3055 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324159000 | 56571495 | Belanja Bahan-Bahan Pelumas UPTD Pengairan Bringin | 2011500 | 2011500 | 2011500 | 2011500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3056 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324181000 | 59400351 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Bringin | 4764200 | 2381500 | 2381500 | 2381500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3057 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324204000 | 54313299 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Bringin | 592500 | 530000 | 530000 | 530000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3058 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10324213000 | 54313303 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik UPTD Pengairan Bringin | 636600 | 510000 | 510000 | 510000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3059 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324307000 | 59014442 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat- Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 2199000 | 1466000 | 733000 | 733000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3060 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10324310000 | 56104509 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 6151200 | (not set) | 2562400 | 2562400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |