MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,201-3,220 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327669000 | 59725237 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 20000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3202 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327736000 | 59725189 | (Sekretariat) Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3660000 | 2750000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3203 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327762000 | 59725166 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 12266500 | 4800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3204 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327769000 | 54945100 | Belanja Alat/ Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD) | 500000 | 500000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3205 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327788000 | 59725140 | (Sekretariat) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian | 466200 | 460000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3206 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327790000 | 54944108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor (BLUD) | 33062500 | 1903900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3207 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327801000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3208 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10327804000 | 54943157 | Belanja Bahan Komputer (BLUD) | 6302500 | 1804200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3209 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327814000 | 59725124 | (Sekretariat) Belanja Modal Peralatan Jaringan | 512350 | 512000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3210 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327824000 | 59725102 | (Sekretariat) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 1013250 | 1013250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3211 | 2025 | DINAS PERHUBUNGAN | 10327855000 | 59724897 | (Sekretariat) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 5250000 | 1033200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3212 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10327893000 | 54632317 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 438450 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3213 | 2025 | KECAMATAN SUKOMORO | 10327971000 | 54105452 | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 7189650 | 7150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3214 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328075000 | 56489410 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 8750000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3215 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328081000 | 55734470 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 1960000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3216 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328120000 | 59687942 | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film (Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan) | 13875000 | 13875000 | 13875000 | 13875000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3217 | 2025 | KELURAHAN SARANGAN | 10328123000 | 59687621 | Belanja Modal Mebel (Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor) | 10558000 | 10558000 | 10558000 | 10558000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3218 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10328871000 | 54782372;59002899 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 89000000 | 71610150 | 61795750 | 61795750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3219 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330092000 | 55430895 | Belanja Jasa Tenaga Pengemudi (Supir) Puskesmas Karangrejo ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 34000000 | 28179500 | 25361550 | 25361550 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3220 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10330094000 | 55308557;61750401 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Puskesmas Karangrejo 1 ( Operasional Pelayanan Puskesmas ) | 68000000 | 56517500 | 56517500 | 56517500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |