MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,361-3,380 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10406481000 | 54472697 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 8000000 | 8000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3362 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10406502000 | 54472696 | Belanja Jasa Tenaga Ahli (Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan) | 9000000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3363 | DINAS KESEHATAN | 10406954000 | 60029660 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 4301100 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3364 | DINAS KESEHATAN | 10407056000 | 59715675 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 29731800 | 28214000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3365 | DINAS KESEHATAN | 10407105000 | 60022929 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (1.02.01.2.05.0011) | 1462000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3366 | DINAS KESEHATAN | 10407137000 | 55171493 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 52250000 | 20130000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3367 | DINAS KESEHATAN | 10407344000 | 54978024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan) | 142200 | 100000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3368 | KELURAHAN SARANGAN | 10410627000 | 55734625 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan | 33000000 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3369 | DINAS KESEHATAN | 10411873000 | 60337990 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (1.02.01.2.06.0004) | 24292900 | 21544900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3370 | DINAS KESEHATAN | 10412129000 | 60338820 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (02.0005) | 3493400 | 3481750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3371 | DINAS KESEHATAN | 10412770000 | 60343582 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.04.0001) | 8527800 | 7110100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3372 | DINAS KESEHATAN | 10412775000 | 60342172 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (01.2.02.0007) | 1500000 | 900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3373 | DINAS KESEHATAN | 10412778000 | 60337227 | Belanja Sewa Hotel 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 2152000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3374 | DINAS KESEHATAN | 10412789000 | 60337211 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 7500000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3375 | DINAS KESEHATAN | 10412798000 | 60337193 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 3352300 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3376 | DINAS KESEHATAN | 10412803000 | 60337176 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 8000000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3377 | DINAS KESEHATAN | 10412807000 | 60337137 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 007 Evaluasi Perangkat Daerah | 1540750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3378 | DINAS KESEHATAN | 10412810000 | 60337152 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 007 Evaluasi | 16717000 | 733000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3379 | DINAS KESEHATAN | 10412899000 | 60342081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (01.2.02.0007) | 10276550 | 10276350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3380 | DINAS KESEHATAN | 10413030000 | 60341844 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (01.2.02.0007) | 5607450 | 5607450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |