MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 3,581-3,600 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3581 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10459230000 | 60355784 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4085150 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3582 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459671000 | 54665371 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 3485000 | 3445100 | 3445000 | 3445000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3583 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459673000 | 54613299 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29380000 | 29320000 | 29320000 | 29320000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3584 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459675000 | 54575587 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat ( UKBM ) | 8388000 | 8388000 | 8388000 | 8388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3585 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459676000 | 54574660 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 21415500 | 21389400 | 21389400 | 21389400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3586 | 2025 | PUSKESMAS TAJI | 10459677000 | 54574417 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reprodukasi | 23067000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3587 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10459993000 | 59916700 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1011150 | 917000 | 917000 | 917000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3588 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460001000 | 59491254 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 592500 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3589 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460004000 | 59491256 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 1680700 | 1672000 | 1672000 | 1672000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3590 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460008000 | 59491260 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 79018280 | 67330000 | 67330000 | 67330000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3591 | 2025 | UPTD PENGAIRAN PURWODADI TAJI | 10460012000 | 56257565 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Purwodadi Taji | 5000000 | 4821000 | 4821000 | 4821000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3592 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461159000 | 59454437 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Gonggang | 73679200 | 67254900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3593 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461166000 | 59428482 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos UPTD Pengairan Gonggang | 1777500 | 1400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3594 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461174000 | 59428396 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Gonggang | 4698500 | 4080000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3595 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461178000 | 59428123 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Gonggang | 2800000 | 2800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3596 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461183000 | 59428015 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak UPTD Pengairan Gonggang | 5879300 | 2542400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3597 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461190000 | 59427838 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya UPTD Pengairan Gonggang | 3975000 | 3975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3598 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GONGGANG | 10461194000 | 56949557 | Belanja bahan- bahan Pelumas UPTD Pengairan Gonggang | 3352500 | 3352500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3599 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461769000 | 60090616 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan) [PL] | 3744300 | 3744300 | 3744300 | 3744300 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3600 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10461961000 | 60089839 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan) [PL] | 490700 | 490700 | 490700 | 490700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |