MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,641-3,660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10500232000 | 60956625 | Belanja Makanan pasien Rawat Inap(BLUD Kawedanan Induk) | 78000000 | 27125000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3642 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10500943000 | 55101015 | Belanja Sewa Peralatan Studio Audio (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 26400000 | 26400000 | 26400000 | 26400000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3643 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10502305000 | 59851275 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD (Modal ALKES)Puskesmas Lembeyan | 47868400 | 1878000 | 1878000 | 1878000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3644 | UPTD OPERASIONAL JALAN,. JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH IV | 10502376000 | 59984507 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum ( Tukang Batu Sistem Drainase Wilayah IV ) | 11124000 | 11102400 | 11102400 | 11102400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3645 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10503666000 | 55101014 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya (PORA-Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Kota) | 13680800 | 13680800 | 13680800 | 13680800 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3646 | DINAS KESEHATAN | 10505261000 | 60868204 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas 05.2.03.0001 | 41114000 | 21062500 | 13187500 | 13187500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3647 | DINAS KESEHATAN | 10505367000 | 60370924 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 24995000 | 11250000 | 11250000 | 11250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 3648 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506235000 | 54615658 | Belanja Pakaian Dinas dan Atribut (PL) | 471500000 | 122590000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3649 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 10506291000 | 58249366 | Belanja Konsultansi Penyusunan Regulasi/Perbup/RBA (PL) | 410000000 | 92585655 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3650 | PUSKESMAS PARANG | 10508275000 | 54500584 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 9240700 | 7393050 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3651 | PUSKESMAS PARANG | 10508299000 | 58986935 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional Pelayanan Puskesmas Parang) | 6209300 | 4975000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3652 | PUSKESMAS TAKERAN | 10508927000 | 55607604 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas BLUD - Puskesmas Takeran | 3989150 | 3117950 | 3117950 | 3117950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3653 | PUSKESMAS PARANG | 10512108000 | 60795860 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan (silpa) | 1980000 | 1980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3654 | PUSKESMAS PARANG | 10512109000 | 60795569 | Belanja Pemeliharaan BLUD Puskesmas Parang | 72620000 | 50123000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3655 | PUSKESMAS PARANG | 10512112000 | 60795546 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat BLUD Puskesmas Parang | 34077500 | 24116200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3656 | PUSKESMAS PARANG | 10512114000 | 60795500 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD Puskesmas Parang | 92328000 | 66745500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3657 | PUSKESMAS PARANG | 10512117000 | 60795450 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah BLUD Puskesmas Parang | 32400000 | 18878128 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3658 | PUSKESMAS PARANG | 10512118000 | 60795328 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor BLUD Puskesmas Parang | 27085700 | 17284600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3659 | PUSKESMAS PARANG | 10512119000 | 60795190 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover BLUD Puskesmas Parang | 19995400 | 9739600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3660 | PUSKESMAS PARANG | 10512120000 | 60795136 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor BLUD Puskesmas Parang | 30039350 | 14586500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |