MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,841-3,860 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3841 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564011000 | 54313307 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga UPTD Pengairan Bringin | 5000000 | 4997850 | 4997850 | 4997850 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3842 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564032000 | 59917575 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan (Wil. 1 Sub Jalan) | 2166800 | 2058000 | 2058000 | 2058000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3843 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564087000 | 54443033 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan( KelurahanMaospati) | 1200000 | 338500 | 338500 | 338500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3844 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564092000 | 60945355 | Belanja Pemeliharaan Alat rumah Tangga-Alat Pendingin (Operasional Puskesmas) | 3382800 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3845 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564095000 | 60945057 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Personal Komputer/Laptop (Dana Operasional) | 2190000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3846 | 2025 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10564100000 | 54885965 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional Puskesmas) | 6045500 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3847 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564147000 | 54442943 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga ( Kelurahan Maospati) | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3848 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564183000 | 54442941 | Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film ( Kelurahan Maospati) | 6357950 | 6357950 | 6357950 | 6357950 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3849 | 2025 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH I | 10564226000 | 59918769 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer (Wil. 1 Sub Jalan) | 459000 | 459000 | 459000 | 459000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3850 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564374000 | 54442942 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan ( Kelurahan Maospati) | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3851 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564417000 | 54442940 | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya ( kelurahan Maospati) | 7353200 | 7353200 | 7353200 | 7353200 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3852 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564433000 | 54442936 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan (Kelurahan Maospati) | 9250000 | 9250000 | 9250000 | 9250000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3853 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564449000 | 54313298 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian UPTD Pengairan Bringin | 1890550 | 1555000 | 1555000 | 1555000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3854 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564452000 | 54442925 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi( Kelurahan Maospati) | 1814250 | 1814250 | 1814250 | 1814250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3855 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564474000 | 59400402 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi UPTD Pengairan Bringin | 69965798 | 58182000 | 58182000 | 58182000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3856 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564584000 | 54442630 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi( Kelurahan Maospati) | 4477650 | 4477650 | 4477650 | 4477650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3857 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564814000 | 55813606 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 107557260 | 74636000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3858 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564841000 | 60950516 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3859 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564844000 | 59700978 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 4352000 | 4324700 | 4324700 | 4324700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3860 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564850000 | 60953406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 85165250 | 67337000 | 67337000 | 67337000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |