MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 3,861-3,880 of 4,043 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3861 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564852000 | 60950627 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | 3298500 | 1099500 | 1099500 | 1099500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3862 | 2025 | PUSKESMAS KARANGREJO | 10564853000 | 60950674 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 19572000 | 5825000 | 8621000 | 8621000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3863 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564860000 | 61694369 | Belanja Alat Tulis Kantor | 12775870 | 2288000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3864 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10564864000 | 54442722 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik ( Kelurahan maospati) | 1619650 | 1540000 | 1540000 | 1540000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3865 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564868000 | 61694435 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD SILPA 2024) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3866 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564876000 | 55828751 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD SILPA 2024) | 10002200 | 10000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3867 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564886000 | 60940233 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi) | 11184000 | 9786000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3868 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564888000 | 61725263 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (GIZI MASYARAKAT) | 1507000 | 1502650 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3869 | 2025 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10564891000 | 60939795 | BELANJA MODAL DAN OBAT (BLUD) | 193614006 | 76091000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3870 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564907000 | 54313304 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas UPTD Pengairan Bringin | 7708350 | 6825000 | 6825000 | 6825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3871 | 2025 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 10564909000 | 60080405 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UPTD Pengairan Bringin | 664050 | 664050 | 664050 | 664050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3872 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564977000 | 55827019 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (BLUD SILPA 2024) | 500000 | 200000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3873 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10564980000 | 61685277 | Belanja Bahan Komputer (BLUD SILPA 2024) | 8896600 | 1856750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3874 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10565002000 | 60353975 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Kesehatan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 180000000 | 47655000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3875 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565054000 | 55108637 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Operasional 02.33) | 25800000 | 16244250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3876 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565074000 | 61511619 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Listrik) | 3236750 | 2837000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3877 | 2025 | PUSKESMAS PARANG | 10565077000 | 61511666 | Belanja Alat /Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perabot Kantor ( Alat Kebersihan) | 6763250 | 6428350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3878 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565142000 | 54950027 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin (BLUD) | 2819000 | 2819000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 3879 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565182000 | 55829342 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD SILPA 2024) | 6000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 3880 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565211000 | 54662844 | Belanja Sewa Hotel/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 11288000 | 11288000 | 11288000 | 11228000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |