MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,001-4,020 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565142000 | 54950027 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Pendingin (BLUD) | 2819000 | 2819000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4002 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565182000 | 55829342 | Belanja Jasa Konversi/Simpus (BLUD SILPA 2024) | 6000000 | 1500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4003 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565211000 | 54662844 | Belanja Sewa Hotel/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 11288000 | 11288000 | 11288000 | 11228000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4004 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565233000 | 55987345 | Belanja Pemeliharaan Komputer,Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer (BLUD) | 10100000 | 1800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4005 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565236000 | 59929665 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1694500 | 1685900 | 1099500 | 1099500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4006 | 2025 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10565285000 | 55108635 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Operasional 02.33) | 5250000 | 5250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4007 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10565392000 | 54217605 | Photo Copy (Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah) | 226800 | 226800 | 226800 | 226800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4008 | 2025 | KELURAHAN MAOSPATI | 10565478000 | 60018840 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum ( Kelurahan Maospati) | 69000000 | 69000000 | 69000000 | 69000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4009 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565479000 | 60944849 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 8295000 | 8295000 | 8295000 | 8295000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4010 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565482000 | 60945616 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan/ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4011 | 2025 | DINAS TENAGA KERJA | 10565483000 | 60945530 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan/Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1694050 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4012 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10566932000 | 54630747 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi Kec. Maospati (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 28939570 | 28939570 | 28939570 | 28939570 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4013 | 2025 | KECAMATAN MAOSPATI | 10567066000 | 54630745 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kec. Maospati (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 8020000 | 8020000 | 8020000 | 8020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4014 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10567229000 | 59014581 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat - Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 14073600 | 14073600 | 14073600 | 14073600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4015 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10567507000 | 54736985 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD Puskesmas Sukomoro | 1595000 | 210000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4016 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567784000 | 57257170 | Tenaga Operasional/Teknis (Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 23000000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4017 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567807000 | 54602943;54602944;54602942;54602941 | Cat Tembok (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Kepala Tukang Cat (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Kaca (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya),Plamir Tembok (Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya) | 18335950 | 18335950 | 18335950 | 18335950 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4018 | 2025 | KECAMATAN PONCOL | 10567921000 | 60939198;60939283 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan),Tumpeng Nasi Putih (Penyediaan Bahan Logistik Kantor) | 8625750 | 8625750 | 8625750 | 8625750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4019 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10570647000 | 60639252 | Belanja Obat-obatan-Obat-obatan Lainnya- Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 117431694 | 117431055 | 117431055 | 117431055 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4020 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10570673000 | 54736551 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran BLUD Puskesmas Sukomoro | 3164250 | 3159000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |