MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,361-4,380 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4361 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639899000 | 54710291 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 1425000 | 1425000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4362 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639904000 | 61585073 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 8150000 | 8150000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4363 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639910000 | 60925395 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4364 | 2025 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 10639936000 | 61718352 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Integrasi) [PL] | 7330000 | 7330000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4365 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639939000 | 54734960 | Belanja Apar UPTD Puskesmas Kartoharjo | 2000000 | 1665000 | 1665000 | 1665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4366 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639970000 | 60926827 | Belanja Pemeliharaan AC UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4000000 | 2470000 | 2470000 | 2470000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4367 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10639990000 | 60926319 | Belanja Makmin pada Fasilitas Kesehatan UPTD Puskesmas Kartoharjo | 71000000 | 38952000 | 38952000 | 38952000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4368 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640003000 | 54740161 | Belanja Makmin Tamu UPTD Puskesmas Kartoharjo | 4747500 | 603000 | 603000 | 603000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4369 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640014000 | 60926536 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis dan Domestik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 16000000 | 11815254 | 11815254 | 11815252 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4370 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640025000 | 60926405 | Belanja Makmin Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 26000000 | 5460000 | 5460000 | 5460000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4371 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640036000 | 60926476 | Belanja Narasumber dan Instruktur Prolanis UPTD Puskesmas Kartoharjo | 40020000 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4372 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640066000 | 60926730 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer UPTD Puskesmas Kartoharjo | 14200000 | 3805000 | 3805000 | 3805000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4373 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640070000 | 60926112 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus UPTD Puskesmas Kartoharjo | 13500000 | 4203300 | 3420000 | 3420000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4374 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640075000 | 60926871 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Puskesmas Kartoharjo | 130000000 | 71639000 | 71639000 | 71639000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4375 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640084000 | 61687515 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 7900000 | 870000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4376 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640220000 | 60985158 | Belanja Tagihan PDAM | 600000 | 419250 | 419250 | 419250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4377 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640226000 | 60936926 | Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan | 1504400 | 398600 | 398600 | 398600 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4378 | 2025 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10640242000 | 60926663 | Belanja Tagihan Listrik UPTD Puskesmas Kartoharjo | 30400000 | 19058450 | 19058450 | 19058450 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4379 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640307000 | 61699384 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Relasi Media) | 64707000 | 62940000 | 62940000 | 62940000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4380 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10640344000 | 61566081 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (Kemitraan Komunikasi dengan KIM) | 280500 | 280000 | 280000 | 280000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |