MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,621-4,640 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660341000 | 56462367 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6158500 | 4845400 | 4845400 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4622 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660346000 | 54836873 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 6000000 | 3600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4623 | 2025 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10660397000 | 54740533 | Belanja Bahan Bahan Bangunan (Peningkatan Pelayanan BLUD Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD) | 15480750 | 8299800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4624 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660422000 | 60939444 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan III(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 11500000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4625 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660427000 | 54790504 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan I(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4626 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660429000 | 54524317 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4627 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660435000 | 54524314 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 2200000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4628 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660438000 | 54524312 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6750000 | 3736800 | 3736800 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4629 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660441000 | 60939942 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 4380000 | 4380000 | 4380000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4630 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660532000 | 60940051 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 1380000 | 1380000 | 1380000 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4631 | 2025 | DINAS SOSIAL | 10660551000 | 55039283 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat) | 14000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4632 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10660570000 | 61688681 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas ( Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor) | 11776000 | 4900000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4633 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660603000 | 61271244 | Belanja Cetak - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 48007500 | 16855000 | 16855000 | 16855000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4634 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660604000 | 61272781 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 6975000 | 380000 | 380000 | 380000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4635 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10660612000 | 61272831 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 13000000 | 2309200 | 2309200 | 2309200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4636 | 2025 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10660657000 | 54790507 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan II(Operasional Puskesmas Sukomoro) | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4637 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660778000 | 60827367 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya - Puskesmas Takeran | 2000000 | 1864800 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4638 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660785000 | 60817895 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum BLUD - Puskesmas Takeran | 9500000 | 5700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4639 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660794000 | 55853382 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas BLUD - Puskesmas Takeran | 1760000 | 1180000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4640 | 2025 | PUSKESMAS TAKERAN | 10660831000 | 60828193 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (SILPA) - Puskesmas Takeran | 2550000 | 1417000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |