MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,661-4,680 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664783000 | 61272189 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4662 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664790000 | 60911160 | Belanja Tagihan Air | 3000000 | 972250 | 210250 | 210250 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4663 | 2025 | LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH | 10664867000 | 60911143 | Belanja Tagihan Telepon | 1500000 | 234000 | 117000 | 117000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4664 | 2025 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10664946000 | 59017995 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi | 9786000 | 4893000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4665 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10664951000 | 61273474 | Belanja Pemeliharaan Komputer-PeralatanKomputer-Peralatan Personal Komputer - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 10000000 | 650000 | 650000 | 650000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4666 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665094000 | 61270591 | Belanja Bahan Baku Bangunan - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 43200000 | 25935000 | 25935000 | 25935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4667 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665235000 | 61272684 | Belanja Perlengkapan Dinas - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 80810000 | 36515650 | 36515650 | 36515650 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4668 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665348000 | 61273581 | Belanja Pemeliharaan Gedung & Kantor - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 97000000 | 10120000 | 10120000 | 10120000 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4669 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665452000 | 61272561 | Belanja Pengisian APAR - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 3020000 | 1405000 | 1405000 | 1405000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4670 | 2025 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 10665541000 | 61273273 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (giro) - Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD | 1400000 | 300000 | 300000 | 300000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4671 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10665923000 | 57200956 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah (Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan) | 2520000 | 2160000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4672 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666301000 | 54337326 | Belanja Tagihan Telepon (Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 469900 | 308035 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4673 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10666430000 | 54337324 | Belanja Tagihan Air (sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik) | 4202000 | 2037900 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 4674 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667036000 | 60053883 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Kel.Mranggen | 2141050 | 1949000 | 1949000 | 1949000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4675 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667060000 | 60053939 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu Kel.Mranggen | 1057200 | 1056000 | 1056000 | 1056000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4676 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667087000 | 60954406 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1832500 | 1825000 | 1825000 | 1825000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4677 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667097000 | 60954418 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu Keg.Evaluasi Kelurahan Mranggen | 1766000 | 1738500 | 1738500 | 1738500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4678 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667107000 | 60954329 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya Kel.Mranggen | 690000 | 380000 | 380000 | 380000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4679 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667116000 | 53965090 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer Kel.Mranggen | 730000 | 700000 | 700000 | 700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4680 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667131000 | 60954013 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer PL Kel.Mranggen | 215900 | 208000 | 208000 | 208000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |