MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,681-4,700 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4681 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667141000 | 60887302 | Belanja Bendera Kel.Mranggen | 158600 | 150000 | 150000 | 150000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4682 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667150000 | 53965155 | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum Kel.Mranggen | 1512000 | 1498000 | 1498000 | 1498000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4683 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667162000 | 54369799 | Belanja Suvenir/Cinderamata - Trophy Kel.Mranggen | 1065800 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4684 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667164000 | 54369796 | Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Kel.Mranggen | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4685 | 2025 | KELURAHAN MRANGGEN | 10667166000 | 54369795 | Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan Kel.Mranggen | 20500000 | 20500000 | 20500000 | 20500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4686 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667617000 | 61798888 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 980000 | 980000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4687 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667634000 | 61858532 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 1801000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4688 | 2025 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH | 10667661000 | 61799063 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Komputer ( Pendataan - Analisa ) - Langsung | 4965400 | 4964000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4689 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667775000 | 61683685 | Nasi Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 250000 | 250000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4690 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667782000 | 56568427 | Belanja Bahan-Bahan Bakar UPTD Pengairan Gandong | 14800000 | 14800000 | 14800000 | 14800000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 4691 | 2025 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10667819000 | 61683594 | Snack Kotak (Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)) | 116500 | 116500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4692 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667869000 | 55163648 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran (1.02.01.2.09.0010) | 7750000 | 7700000 | 7700000 | 7700000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4693 | 2025 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10667874000 | 61687766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Relasi Media) | 7145000 | 7100000 | 7100000 | 7100000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4694 | 2025 | UPTD PENGAIRAN GANDONG | 10667880000 | 60806377 | Pekerja UPTD Pengairan Gandong | 163530000 | 32040000 | 32040000 | 32040000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4695 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10667941000 | 60370485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat 05.2.03.0001 | 37246600 | 8246250 | 6597000 | 6597000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4696 | 2025 | BAGIAN ORGANISASI | 10668170000 | 54210186 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu (Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana) | 2310900 | 1625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 4697 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668196000 | 55163644 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (1.02.01.2.09.0010) | 1144400 | 1144400 | 1144400 | 1144400 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4698 | 2025 | KECAMATAN NGARIBOYO | 10668211000 | 57356751 | Belanja Modal Alat Pendingin (Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor) | 5400930 | 5265000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4699 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668214000 | 55163649 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga (1.02.01.2.09.0010) | 2395600 | 2395600 | 2395600 | 2395600 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4700 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10668221000 | 55163645 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah (1.02.01.2.09.0010) | 6000000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |