MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 4,781-4,800 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4781 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689533000 | 55428159 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (REPRODUKSI BOK) | 10485000 | 10485000 | 10485000 | 10485000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4782 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689559000 | 55428145 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ibu hamil bu balita) bok | 45155400 | 45038900 | 45038900 | 45038900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4783 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689577000 | 55428137 | Belanja Natura dan Pakan-Natura GIZI | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4784 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689629000 | 55428136 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat GIZI | 2478600 | 2467200 | 2467200 | 2467200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4785 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689649000 | 55428082 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak P2PM PTM BOK | 710000 | 253750 | 253750 | 253750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4786 | 2025 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10689688000 | 55309580 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat ( Operasional Pelayanan Puskesmas - DAK Non Fisik BOK ) | 16098000 | 16098000 | 16098000 | 16098000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4787 | 2025 | DINAS KESEHATAN | 10690140000 | 55134503 | Belanja Sewa Hotel | 1992000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 4788 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690323000 | 60846533 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 15000000 | 10700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4789 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690356000 | 60005165 | Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum | 23000000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4790 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690383000 | 54431797 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4791 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690436000 | 54431796 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 21000000 | 15624000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4792 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690455000 | 55790443 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 25000000 | 15000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4793 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690490000 | 60846083 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 3921100 | 2968950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4794 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690497000 | 61052415 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4795 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690558000 | 61052485 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4796 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690563000 | 60846044 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 2998600 | 2981400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4797 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690588000 | 61052548 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 29900000 | 27600000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4798 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690614000 | 54432218 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 400000 | 400000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4799 | 2025 | KECAMATAN MAGETAN | 10690715000 | 54431845 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | 17224923 | 17224923 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 4800 | 2025 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 10690794000 | 54446417 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 829500 | 592500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |