MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 581-600 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5509255 | 47908976 | Snack Kotak Ibu Hamil | 23766000 | 4384800 | 4384800 | 4384800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 582 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5510255 | 46941467 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Gizi | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 583 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5511255 | 46941466 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 9308000 | 2415600 | 2415600 | 2415600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 584 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5512255 | 46941545 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kespro | 18640000 | 18560000 | 18560000 | 18560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 585 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5513255 | 46941552 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Anak | 27960000 | 4176000 | 4176000 | 4176000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 586 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5514255 | 47056475 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 30335000 | 7151200 | 7151200 | 7151200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 587 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5515255 | 46941500 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilens | 9555000 | 9516000 | 9516000 | 9516000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 588 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5516255 | 46944100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Bimtek | 31718000 | 6405000 | 6405000 | 6405000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 589 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5517255 | 47056458 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 23042800 | 7201100 | 7201100 | 7201100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 590 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5518255 | 47056467 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 10005000 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 591 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5519255 | 47056469 | Belanja Paket/Pengiriman | 2400000 | 200000 | 200000 | 200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 592 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5520255 | 47058144 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 593 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5521255 | 47058244 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 594 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5522255 | 51873473 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 595 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5523255 | 51873495 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 596 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5524255 | 51873500 | Tenaga Operasional | 26260000 | 2020000 | 2020000 | 2020000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 597 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 5525255 | 47696087 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 1350000 | 675000 | 675000 | 675000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 598 | KELURAHAN KAWEDANAN | 5526255 | 47287974 | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 1800000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 599 | DINAS PERHUBUNGAN | 5527255 | 47982762 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi - Penelaah Teknis Kebijakan | 27636000 | 11515000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 600 | DINAS PERHUBUNGAN | 5528255 | 47689677 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 71880000 | 20190000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |