MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 621-640 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | DINAS PERHUBUNGAN | 5556255 | 46252576 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 54971936 | 18299016 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 622 | PUSKESMAS TEBON | 5557255 | 48606379 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 17200000 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 623 | DINAS PERHUBUNGAN | 5558255 | 47990274 | [Bid Bang Mat] Belanja Jasa Tenaga Perhubungan-Penelaah Teknis Kebijakan | 24240000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 624 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5560255 | 46735613 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 282000 | 282000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 625 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 5561255 | 46735607 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim) | 800000 | 800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 626 | PUSKESMAS TEBON | 5562255 | 51916840 | Belanja Makanan dan Minuman pada fasilitas pelayanan urusan kesehatan | 27000000 | 12690000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 627 | PUSKESMAS PANEKAN | 5564255 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 2861500 | 541000 | 541000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 628 | PUSKESMAS PANEKAN | 5565255 | 48722401 | Belanja Suku Cadang Kendaraan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 19000000 | 2356500 | 2356500 | 2356500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 629 | PUSKESMAS TEBON | 5566255 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 1398000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 630 | PUSKESMAS PANEKAN | 5567255 | 48727701 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Khusus (BLUD - Puskesmas Panekan) | 15000000 | 2070000 | 1870000 | 1870000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 631 | PUSKESMAS PANEKAN | 5568255 | 48724019 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 14035000 | 6482000 | 5737000 | 5737000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 632 | PUSKESMAS TEBON | 5569255 | 51916968 | Belanja Bahan-Bahan Kimia | 63849300 | 14219100 | 0 | (not set) | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 633 | PUSKESMAS PANEKAN | 5570255 | 48726575 | Belanja Minuman Untuk Aktivitas Lapangan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 8500000 | 2059000 | 2059000 | 2059000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 634 | PUSKESMAS PANEKAN | 5571255 | 51914161 | Belanja Penggandaan dan Cetak (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 18720300 | 18720300 | 18720300 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 635 | PUSKESMAS PANEKAN | 5572255 | 51913535 | Belanja Makan Pasien Rawat Inap (BLUD - Puskesmas Panekan) | 205500000 | 104850000 | 104850000 | 104850000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 636 | PUSKESMAS PANEKAN | 5573255 | 48736276 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 32000000 | 22550000 | 22550000 | 22550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 637 | PUSKESMAS PANEKAN | 5574255 | 48735495 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor dan Rumah Tangga (BLUD - Puskesmas Panekan) | 30000000 | 10638000 | 8533000 | 8533000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 638 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5575255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 639 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5576255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 640 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5577255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 6464000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |