MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 641-660 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5578255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 642 | PUSKESMAS PANEKAN | 5579255 | 48617437 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 28000000 | 15214000 | 8785000 | 8785000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 643 | PUSKESMAS PANEKAN | 5580255 | 48724469 | Belanja Bahan dan Peralatan Kebersihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 38500000 | 37177500 | 12160000 | 12160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 644 | PUSKESMAS PANEKAN | 5581255 | 48724966 | Belanja Alat dan Bahan Rumah Tangga Lainnya ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 23000000 | 490000 | 490000 | 490000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 645 | PUSKESMAS PANEKAN | 5582255 | 51913300 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 50500000 | 4813839 | 4813839 | 4813839 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 646 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5583255 | 48727566 | Belanja Bahan Isi Tabung Gas /Oksigen BLUD | 1400000 | 867150 | 867150 | 867150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 647 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5584255 | 48729305 | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Prolanis BLUD | 25164000 | 6825000 | 2275000 | 2275000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 648 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5585255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 649 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5586255 | 48729057 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 46800000 | 3402000 | 3402000 | 3402000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 650 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5587255 | 48733501 | Belanja Jasa Pencucian /Loundry BLUD | 3000000 | 748000 | 748000 | 748000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 651 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5589255 | 48734142 | Belanja Pengelolaan Sampah Domestik BLUD | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 652 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 5590255 | 48725851 | Belanja Listrik dan Telepon ( BLUD ) Puskesmas Goranggareng Taji | 36040315 | 163547 | 163547 | 163547 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 653 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5591255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 654 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5592255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 655 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5593255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 656 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5594255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 10100000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 657 | PUSKESMAS PANEKAN | 5595255 | 48727324 | Belanja Kursus Singkat dan Pelatihan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 33250000 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 658 | PUSKESMAS PANEKAN | 5596255 | 48735733 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer (BLUD - Puskesmas Panekan) | 14500000 | 12012000 | 8444500 | 8444500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 659 | PUSKESMAS PANEKAN | 5597255 | 51913555 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD - Puskesmas Panekan) | 18500000 | 18481500 | 18481500 | 18481500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 660 | PUSKESMAS PANEKAN | 5598255 | 51913562 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah Domestik ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 10000000 | 5701750 | 4301750 | 4301750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |