MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 761-780 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5743255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 1050000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 762 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5745255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1788000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 763 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5746255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3226693 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 764 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5747255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1010000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 765 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5750255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3468398 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 766 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5751255 | 50909519 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 53000000 | 1434000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 767 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5752255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 17280000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 768 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5753255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 3476887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 769 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5754255 | 48718128 | Belanja Kursus Singkat/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 18750000 | 7500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 770 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5755255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 1700000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 771 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5756255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 1080000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 772 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5757255 | 48717888 | Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga | 10000000 | 1365000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 773 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5758255 | 48717276 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 23365450 | 3160000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 774 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5759255 | 48718621 | Belanja Pemeliharaan Kendaraan Ambulan dan Pusling | 30000000 | 1096300 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 775 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5760255 | 48718980 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya | 38000000 | 876000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 776 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5761255 | 50898413 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Komputer | 15000000 | 825000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 777 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5762255 | 51913447 | Belanja Makan dan Minum pada Fasilitas Kesehatan | 91000000 | 10800000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 778 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5763255 | 51913440 | Belanja Makan dan MInum Rapat | 25655000 | 3117900 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 779 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5764255 | 48717547 | Belanja Tagihan Telepon, Air, Listrik | 49478590 | 116887 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 780 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5765255 | 48711797 | Belanja Pengisian tabung gas / oksigen | 28000000 | 440000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |