MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 781-800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5766255 | 47664991 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 782 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5767255 | 47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 783 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5768255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 784 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5769255 | 47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 785 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5770255 | 47562952 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 786 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5771255 | 47562966 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26260000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 787 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5772255 | 47559093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 11809400 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 788 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5773255 | 47562966;47562952;47562945 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2,Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 78780000 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 789 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5774255 | 47559096 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26260000 | 2020000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 790 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5775255 | 47664991;47665223 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1,Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 52520000 | 4040000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 791 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5776255 | 47559097 | Belanja Jasa Pengolahan Sampah | 6000000 | 1000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 792 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5777255 | 51912915 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24943000 | 2665950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 793 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5778255 | 51912885 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 150360000 | 50745625 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 794 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5779255 | 52069729 | Belanja MAkan Minum Rapat (KIA) | 1150000 | 1150000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 795 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5780255 | 51912905 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4360400 | 547550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 796 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5781255 | 52075274 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 24604800 | 2563000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 797 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 5782255 | 52070938 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 1207500 | 1207500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 798 | PUSKESMAS PLAOSAN | 5783255 | 52075279 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 29358000 | 3914400 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 799 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5784255 | 52076503 | Belanja Alat Listrik BLUD Puskesmas Sidorejo | 4372500 | 740000 | 740000 | 740000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 800 | PUSKESMAS SIDOREJO | 5785255 | 51020358;53174662 | Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sidorejo | 10448000 | 7228400 | 7228400 | 7228400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |