MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 81-100 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 3909255 | 48395555 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 10490000 | 10490000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 82 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 3910255 | 47419463 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik (Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati) | 6245500 | 6245500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 83 | BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA | 4912255 | 47365311 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 1747500 | 1500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 84 | PUSKESMAS NGARIBOYO | 4913255 | 48712035 | Belanja Tagihan Listrik ( Puskesmas Ngariboyo ) | 28000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 85 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 4914255 | 48654863 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 09.0001 (UMPEG) | 2700000 | 693300 | 693300 | 686000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 86 | PUSKESMAS CANDIREJO | 4915255 | 51062687 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP (Puskesmas Candirejo) | 201308800 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 87 | UPTD PENGAIRAN BRINGIN | 4916255 | 47737093 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 16714500 | 16386588 | 16386588 | 16386588 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 88 | PUSKESMAS NGUJUNG | 4919255 | 50916534;53490106 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | 18664900 | 18309750 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 89 | PUSKESMAS PARANG | 4921255 | 47657012 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 90 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4924255 | 47660485 | Belanja Tagihan Listrik | 95772000 | 33695403 | 33695403 | 33695403 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 91 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4925255 | 46865240 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 349500 | 300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 92 | PUSKESMAS PARANG | 4926255 | 47653890 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26260000 | 22450897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 93 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4927255 | 51887932 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan / Bag Adbang) | 1364700 | 1095000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 94 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4928255 | 47660484 | Belanja Tagihan Air | 47025000 | 19935130 | 19935130 | 19935130 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 95 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 4929255 | 51885743 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Sub kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan / Bag Adbang) | 13651750 | 5008500 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 96 | KELURAHAN TEBON | 4930255 | 46912889 | Belanja Tagihan Listrik | 3134388 | 255000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 97 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4931255 | 47660483 | Belanja Tagihan Telepon | 3003000 | 1164296 | 1164296 | 1164296 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 98 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4932255 | 47659732 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 3802100 | (not set) | 1801250 | 1801250 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 99 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4933255 | 47659287 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 33000000 | 33000000 | 11331412 | 11331412 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 100 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 4934255 | 48092155 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas | 3168000 | 3168000 | 3168000 | 3168000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |