MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,001-1,020 of 5,083 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6044255 | 52505825 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4312600 | 4312000 | 4312000 | 4312000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1002 | 2024 | KECAMATAN SUKOMORO | 6045255 | 52482958 | Belanja Pakaian Paskibraka | 5098200 | 4970000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1003 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6046255 | 51980618 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 30732000 | 26484000 | 26484000 | 26484000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1004 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6047255 | 47013287 | Tenaga Operasional Kebersihan | 26260000 | 22220000 | 18180000 | 18180000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1005 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6048255 | 52511104 | Belanja Makan dan Minuman Pada Fasilitas Kesehatan ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 23268000 | 20388000 | 20388000 | 20388000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1006 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6049255 | 52511088 | Belanja Pengelolaan Sampah Medis ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 6400000 | 5471667 | 5471667 | 5471667 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1007 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6050255 | 51980252 | Belanja Makan dan Minuman Tamu ( BLUD Puskesmas Karangrejo) | 733000 | 293200 | 293200 | 293200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1008 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6051255 | 52511072 | Belanja Makan dan Minum Rapat ( BLUD Puskesmas Karangrejo ) | 3262000 | 3120900 | 3120900 | 3120900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1009 | 2024 | PUSKESMAS NGUJUNG | 6052255 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 26522250 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1010 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6053255 | 48736115 | Belanja Listrik (BLUD Kawedanan) | 30000000 | 28037971 | 28037971 | 28037971 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1011 | 2024 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 6054255 | 52075224 | Belanja Bahan Obat-Obatan, | 55915775 | (not set) | 627150 | 627150 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1012 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6057255 | 48739131 | Belanja Bahan Bakar Bakar Minyak / Gas dan Pelumas (BLUD Kawedanan) | 18000000 | 16680500 | 16680500 | 16680500 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1013 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6058255 | 48736315 | Belanja Jasa Transaksi Keuangan (BLUD Kawedanan) | 600000 | 300000 | 300000 | 300000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1014 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6059255 | 48617271 | Belanja Materai (BLUD Kawedanan) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1015 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6060255 | 52236245 | Belanja Alat Listrik dan Elektronik (BLUD Kawedanan) | 8000000 | 7234000 | 7234000 | 7234000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1016 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6062255 | 52236106 | Belanja Pemeliharaan IPAL (BLUD Kawedanan) | 10000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1017 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6063255 | 51916652 | Belanja Makanan dan Minuman Tamu (BLUD Kawedanan) | 10000000 | 7665000 | 7665000 | 7665000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1018 | 2024 | PUSKESMAS KARANGREJO | 6064255 | 52505722 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 407750 | 407750 | 407750 | 407750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1019 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6066255 | 48740695 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor (BLUD Kawedanan) | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1020 | 2024 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 6067255 | 48740424 | Belanja Pemeliharaan Alat Kesehatan (BLUD Kawedanan) | 2000000 | (not set) | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2026-01-06
Last Update 2026-01-06
Showing 1,161-1,180 of 3,063 items.
| # | Tahun Anggaran | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | 2024 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | 2024 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |