MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,121-1,140 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6193255 | 48497005 | Belanja Tagihan Air | 8925000 | 6749750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1122 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6194255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 2149513 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 1123 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6195255 | 48498147 | Belanja Tagihan Telepon | 12525000 | 6747668 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1124 | RSUD dr. SAYYIDIMAN MAGETAN | 6197255 | 47613525 | Belanja Alat/Bahan Kantor 1 | 101859600 | 25095130 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1125 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6198255 | 48476942 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 119756000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1126 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6199255 | 48498449 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 39995500 | 32966349 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1127 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6200255 | 48496904 | Belanja Tagihan Listrik | 153549504 | 87314484 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1128 | PUSKESMAS PANEKAN | 6201255 | 51913551 | Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium (BLUD - Puskesmas Panekan) | 5300000 | 677000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1129 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6202255 | 48493092 | Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 77700000 | 17760000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1130 | PUSKESMAS PANEKAN | 6203255 | 48734092 | Belanja Pembelian Buku Giro Bank ( BLUD - Puskesmas Panekan ) | 1200000 | 600000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1131 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6204255 | 47465563 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 3 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1132 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6205255 | 47465624 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 4 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1133 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6207255 | 47465685 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 5 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1134 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6208255 | 51013662 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 25247500 | 1850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1135 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6209255 | 51009486 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2584500 | 1450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1136 | PUSKESMAS MAOSPATI | 6210255 | 48741059 | Belanja modal alat pendingin BLUD Puskesmas Maospati | 2664000 | 1950000 | 1950000 | 1950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1137 | PUSKESMAS CANDIREJO | 6211255 | 48624476 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 14500000 | 4960960 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1138 | UPTD OPERASIONAL JALAN, JEMBATAN DAN KECIPTAKARYAAN WILAYAH III | 6212255 | 47465723 | HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG (TENAGA KERJA TERAMPIL) 6 UPTD WILAYAH III | 29458000 | 29386500 | 29386500 | 29386500 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1139 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 6214255 | 48500468 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 9315000 | 1765000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1140 | DINAS TENAGA KERJA | 6215255 | 51528326 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat/ SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | 7110000 | 7110000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |