MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,341-1,360 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1341 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038740000 | 53474161 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1342 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038746000 | 53474148 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1343 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038863000 | 53474108 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 12084800 | 12084000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1344 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10038865000 | 53474153 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1345 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039236000 | 51912485 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat UKBM | 29249300 | 29243200 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1346 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039238000 | 52076024 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Ibu Hamil | 26522250 | 19572000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1347 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039244000 | 51912668 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Reproduksi | 12430550 | 12430550 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1348 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039246000 | 51912682 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Gizi | 8136300 | 7989700 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1349 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039248000 | 52075979 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu dan Anak | 29358000 | 25688250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1350 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039249000 | 51912709 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Kesehatan Ibu Bersalin | 4398000 | 4398000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1351 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039250000 | 51912649 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Operasional | 19727000 | 19723650 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1352 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10039251000 | 51912735 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Surveilans | 8800200 | 8796000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1353 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039525000 | 48966593 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor Dan Rumah Tangga BLUD Puskesmas Sidorejo | 6000000 | 550000 | 550000 | 550000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1354 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039536000 | 53130936 | Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor BLUD Puskesmas Sidorejo | 80000000 | 79938750 | 79938750 | 79938750 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1355 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039579000 | 53174625 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor BLUD Puskesmas Sidorejo | 15000000 | 5684250 | 5684250 | 5684250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1356 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10039721000 | 53229089 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 6539500 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1357 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040023000 | 53206109 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1358 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040025000 | 53206149 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1359 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040027000 | 53206177 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1360 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10040066000 | 53206223 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 6060000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |