MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,401-1,420 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | PUSKESMAS PLAOSAN | 10043529000 | 51913100 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 10983000 | 838800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1402 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10043939000 | 52972119 | Belanja Bahan Obat-obatan, BMHP, Reagen, Obat gigi (BLUD) (OBAT IV) Puskesmas Lembeyan | 6390600 | 5411600 | 5411600 | 5411600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1403 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044148000 | 52973562 | Belanja Makan Minum Pasien pada FKTP (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 167754000 | 73950000 | 73950000 | 73950000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1404 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10044863000 | 53100959 | Belanja Tagihan Listrik (JKN) Puskesmas Lembeyan | 20000000 | 8837500 | 8837500 | 8837500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1405 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045037000 | 53100954 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (JKN) Puskesmas Lembeyan | 9279360 | 8685000 | 8685000 | 8685000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1406 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045074000 | 53100958 | Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran (JKN) Puskesmas Lembeyan | 440250 | 435000 | 435000 | 435000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1407 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10045235000 | 49796431 | Belanja Makan Minum Rapat Prolanis 2 (BLUD) Puskesmas Lembeyan | 1560000 | 1560000 | 1560000 | 1560000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1408 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045485000 | 52962330 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 134763455 | 22508970 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1409 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045525000 | 52962108 | Belanja Jasa Tenaga Ahli | 730000000 | 95000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1410 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10045580000 | 52962434 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 4501794 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1411 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10046103000 | 52949634 | Belanja Bahan - Bahan Bakar atau Pelumas BLUD Puskesmas Sukomoro | 13195000 | 12850000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1412 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10046279000 | 53201444 | Belanja Tagihan Air BLUD Puskesmas Sukomoro | 13000000 | 10676250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1413 | UPTD INSTALASI FARMASI KABUPATEN | 10048388000 | 47891210 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1414 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10048429000 | 52066086 | Belanja Makanan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | 29358000 | 19047750 | 19047750 | 19047750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1415 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10049405000 | 48626341 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan - Alat Angkutan Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Khusus (Puskesmas Candirejo) | 6500000 | 6500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1416 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10052114000 | 48426452 | Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya (MKJP BIDANG KB) | 163051900 | 59033500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1417 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10052754000 | 47365936 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Puskesmas Candirejo) | 43100000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1418 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10053184000 | 48620138 | Belanja Bahan-Isi Tabung Gas Oksigen (Puskesmas Candirejo) | 625000 | 625000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1419 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | 10053435000 | 53708511 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 9320000 | 350000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1420 | INSPEKTORAT | 10054416000 | 53223292 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 24470897 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |