MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,621-1,640 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106292000 | 52950995 | Belanja Pemeliharaan Peralatan Personal Komputer BLUD Puskesmas Sukomoro | 9010000 | 7740000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1622 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106321000 | 51646279 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 4492000 | 2340000 | 100 | 70 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1623 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106330000 | 53686738 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3372000 | 3120000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1624 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106345000 | 52951141 | Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 2000000 | 1950000 | 100 | 100 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1625 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106367000 | 48740428 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya BLUD Puskesmas Sukomoro | 6000000 | 6000000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1626 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106382000 | 52140157 | Belanja Modal alat pendingin BLUD Puskesmas Sukomoro | 5256000 | 4710000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1627 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10106397000 | 52456139 | Belanja Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) BLUD Puskesmas Sukomoro | 2872400 | 2625000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1628 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107101000 | 52074638 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Kesehatan Ibu Hamil Jan-Des 2024 | 32207000 | 9646200 | 9646200 | 9646200 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1629 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107314000 | 51905304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin mei dan agustus 2024 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | 2565500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1630 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107336000 | 51905357 | Belanja Natura dan Pakan-Natura Pelayanan Kesehatan gizi masyarakat | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1631 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10107501000 | 51905363 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat pengelolaan Pelayanan kesehatan gizi masyarakat mei- Oktober 2024 | 6078000 | 6072250 | 6072250 | 6072250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1632 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10107897000 | 48092178 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air | 26000000 | 25331311 | 25331311 | 25331311 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1633 | KECAMATAN PONCOL | 10108106000 | 46997573 | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | 29939000 | 29939000 | 29939000 | 29939000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1634 | KECAMATAN PONCOL | 10108201000 | 46997574 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 19500000 | 19500000 | 19500000 | 19500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1635 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10108264000 | 54109797 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (TiK.C) | 2235450 | 1413786 | 1413786 | 1413786 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1636 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109219000 | 53696564 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 68550 | 68350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1637 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109350000 | 53696575 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 86450 | 86450 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1638 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 10109485000 | 48092179 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air | 18000000 | 17748900 | 17748900 | 17748900 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1639 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10109658000 | 53239030 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 125277000 | 124610950 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1640 | KECAMATAN KARANGREJO | 10109778000 | 53715462 | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | 515300 | 515000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |