MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,701-1,720 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114699000 | 53526748 | Peralatan Studio Video dan Film (Puskesmas Candirejo) | 8751800 | 8751800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1702 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114700000 | 53353738 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4026800 | 4020800 | 4020800 | 4020800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1703 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114713000 | 53353833 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 9168550 | 9168550 | 9168550 | 9168550 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1704 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10114715000 | 53155266 | Belanja Modal Personal Computer (Puskesmas Candirejo) | 76219600 | 75350000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1705 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114726000 | 53353790 | Belanja Makanan dan minuman rapat | 6875000 | 6595400 | 6595400 | 6595400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1706 | PUSKESMAS KARTOHARJO | 10114781000 | 54082890 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 52425000 | 23067000 | 23067000 | 23067000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1707 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10114990000 | 47495899 | Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya | 175380000 | 152160000 | 152160000 | 152160000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1708 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115514000 | 48730640 | Belanja Bahan-Bahan Lainnya (Kec. Maospati) | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1709 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115531000 | 53910903 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Kec. Maospati) | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1710 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115536000 | 48730713 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (Kec. Maospati) | 1220000 | 1220000 | 1220000 | 1220000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1711 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115545000 | 53910971 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (Kec. Maospati) | 2190000 | 2190000 | 2190000 | 2190000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1712 | KECAMATAN MAOSPATI | 10115555000 | 53910935 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya (Kec. Maospati) | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1713 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115870000 | 53518472 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.44) | 15378000 | 15378000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1714 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10115926000 | 53518597 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (02.46) | 68089200 | 68082600 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1715 | PUSKESMAS TAJI | 10115999000 | 51899958 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 11739000 | 11728000 | 11728000 | 11728000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1716 | PUSKESMAS TAJI | 10116018000 | 47073287 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | 160020000 | 160020000 | 160020000 | 160020000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1717 | PUSKESMAS TAJI | 10116024000 | 47073286 | Belanja Natura dan Pakan-Natura | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1718 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10116624000 | 52076626;53518731 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Puskesmas Candirejo) (03.01) | 64381000 | 60380000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1719 | KELURAHAN TINAP | 10116846000 | 48053797 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 3382800 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1720 | KELURAHAN TINAP | 10116875000 | 48711286 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 2613550 | 2367790 | 2367790 | 2367790 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |