MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,761-1,780 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126195000 | 53047679 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1762 | KECAMATAN MAOSPATI | 10126266000 | 53048581 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan (Kec. Maospati) | 26952691 | 2712691 | 2712691 | 2712691 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1763 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10126564000 | 53129968 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 9500000 | 9300000 | 9300000 | 9300000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1764 | KECAMATAN MAOSPATI | 10127752000 | 52982876 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (Kec. Maospati) | 29410550 | 250000 | 250000 | 250000 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1765 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129442000 | 54009868 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec.Maospati) | 15725500 | 1127000 | 1127000 | 1127000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1766 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129454000 | 54013892 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 17316250 | 2035000 | 2035000 | 2035000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1767 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129478000 | 54016893 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas (Kec. Maospati) | 1158000 | 347400 | 347400 | 347400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1768 | KECAMATAN MAOSPATI | 10129488000 | 54022956 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (Kec. Maospati) | 5389850 | 1811500 | 1811500 | 1811500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1769 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10129637000 | 54261705 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (IKP-MO) | 816300 | 812000 | 812000 | 812000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1770 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129638000 | 53216043 | Belanja Makanan Dan Minuman Tamu (Puskesmas Candirejo) | 1165000 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1771 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129639000 | 48628510 | Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (Puskesmas Candirejo) | 3500000 | 3350000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1772 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129648000 | 48628288 | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 5000000 | 4750000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1773 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129651000 | 48628067 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor (Puskesmas Candirejo) | 50000000 | 49224615 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1774 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129656000 | 48628793 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (Puskesmas Candirejo) | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1775 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129675000 | 53111417 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) (Puskesmas Candirejo) | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1776 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10129684000 | 53527938 | Belanja Alat Pendingin | 14445750 | 14300000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1777 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130190000 | 53201487 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak | 6350050 | 6342700 | 6342700 | 6342700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1778 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PANGAN | 10130289000 | 53419815 | Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang (Penanganan Sampah) | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1779 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10130356000 | 53201512 | Belanja Jasa Tenaga Supir | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1780 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10130389000 | 53245609 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |