MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,781-1,800 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1781 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10130702000 | 51721674 | BELANJA OBAT | 142094000 | 95827800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1782 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10131826000 | 53809278 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adpem) | 6734300 | 5481800 | 5481800 | 5481800 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1783 | PUSKESMAS REJOMULYO | 10131828000 | 48732022 | Belanja Alat / Bahan Rumah Tangga Lainnya (BLUD) | 54610000 | 54610000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1784 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10131975000 | 54055353 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan Lapangan (Prolanis) | 19500000 | 17547100 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1785 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10132205000 | 54228957 | Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan (PPPA) | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1786 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132415000 | 53245579 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1787 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10132583000 | 53376008 | BELANJA BARANG KANTOR DAN BMHP | 44866991 | 38309000 | 0 | 0 | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1788 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132634000 | 53207056 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Adwil) | 885000 | 884700 | 884700 | 884700 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1789 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132693000 | 53245550 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1790 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132731000 | 53207159 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (Otoda) | 2542250 | 2541750 | 2541750 | 2541750 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1791 | PUSKESMAS SIDOREJO | 10132735000 | 53695052 | Belanja Suku Cadang Alat Pertanian BLUD Puskesmas Sidorejo | 2570000 | 1580000 | 1580000 | 1580000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1792 | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | 10132805000 | 48185766 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor (KS) | 5808200 | 4148050 | 4148050 | 4148050 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1793 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132845000 | 53245644 | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1794 | PUSKESMAS CANDIREJO | 10132861000 | 53111302 | Belanja Jasa Pengelolaan Sampah (Puskesmas Candirejo) | 9000000 | 8174990 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1795 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10132998000 | 53245396 | Belanja Jasa Tenaga Supir 1 | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1796 | PUSKESMAS MAOSPATI | 10133031000 | 54055216 | Belanja Makan dan Minum Kegiatan pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan | 61440000 | 52416000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1797 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133123000 | 53245565 | Belanja Jasa Tenaga Supir 2 | 26952691 | 24701794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1798 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | 10133225000 | 48599508 | Belanja Sewa Hotel (PPPA) | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1799 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10133242000 | 54031879 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 36990104 | 34452778 | 34452778 | 34452778 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1800 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10133253000 | 53367058 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 25872900 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |