MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,841-1,860 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1841 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138729000 | 52981342 | Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran | 3754000 | 3750000 | 3750000 | 3750000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1842 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 10138855000 | 52982477 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 1043850 | 130000 | 130000 | 130000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1843 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141595000 | 53486813 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer | 12997500 | 12993250 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1844 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141603000 | 53259970 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 18173250 | 16920470 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1845 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141609000 | 53490207 | Belanja Bahan - Bahan Kimia, Suku Cadang Alat Kedokteran, Obat - Obatan dan Obat lainnya Puskesmas Ngujung | 124971410 | 113329755 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1846 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141623000 | 54031832;53486923 | Belanja Bahan Cetak | 10193750 | (not set) | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 1847 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141633000 | 53486773 | Belanja Pemeliharaan Gedung | 51000000 | 50874100 | 0 | 0 | Pekerjaan Konstruksi | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1848 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141644000 | 53489992 | Belanja Pemeliharaan Generating Set, Alat Pendingin, Telepon, Personal Computer, peralatan Komputer Lainnya | 19430000 | 17360000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1849 | PUSKESMAS NGUJUNG | 10141657000 | 53487043 | Honor Instruktur Senam untuk kegiatan Prolanis dan Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 12900000 | 9000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1850 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142305000 | 53201503 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1851 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142308000 | 53201501 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1852 | PUSKESMAS SUKOMORO | 10142310000 | 53201498 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1853 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142716000 | 54046440 | Belanja Alat Tulis Kantor BLUD | 500000 | 480000 | 480000 | 480000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1854 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142742000 | 54046368 | Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik BLUD | 3570000 | 3570000 | 3570000 | 3570000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1855 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142765000 | 53782772 | Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan BLUD | 113150000 | 107727000 | 107727000 | 107727000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1856 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142778000 | 53656121 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD | 2289550 | 1990000 | 1990000 | 1990000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1857 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142796000 | 53530165 | Belanja SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN DAN BMHP BLUD | 19084750 | 500000 | 500000 | 500000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1858 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142806000 | 53227012 | Belanja Bahan Reagen, BMHP Laboratorium BLUD | 43183550 | 23975845 | 23975845 | 23975845 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1859 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142812000 | 53226085 | Belanja Bahan Obat-Obatan, Reagen dan BMHP BLUD | 13083500 | 7509000 | 7509000 | 7509000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1860 | PUSKESMAS GORANG GARENG TAJI | 10142819000 | 53225283 | Belanja Instruktur Senam Prolanis BLUD | 14400000 | 13200000 | 13200000 | 13200000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |