MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,961-1,980 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148517000 | 52956842 | Belanja Jasa Tenaga Supir 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1962 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148526000 | 52956799 | Belanja Jasa Tenaga Supir 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1963 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148534000 | 52956676 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 1 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1964 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148541000 | 52956601 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 2 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1965 | PUSKESMAS TAJI | 10148542000 | 53003778 | Belanja Jasa Tenaga Supir (DIMAS ARIEF BUDIMAN) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1966 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148548000 | 52956557 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 3 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1967 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148552000 | 52956735 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 4 | 26952691 | 4501794 | 4501794 | 4501794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1968 | PUSKESMAS LEMBEYAN | 10148598000 | 51878837 | Belanja Tagihan Listrik | 9999268 | 1307500 | 1307500 | 1307500 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 1969 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148610000 | 53761634 | Belanja Pengambilan Sampah dan Pengolahan Sampah Medis (BLUD Kawedanan) | 19000000 | 19000000 | 19000000 | 19000000 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1970 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148611000 | 53761803 | Belanja Jasa Dokumentasi / Publikasi (BLUD Kawedanan) | 11000000 | 10636250 | 10636250 | 10636250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1971 | PUSKESMAS KAWEDANAN | 10148642000 | 53203472 | Belanja Bahan Makanan Pasien (BLUD Kawedanan) | 120000000 | 113202000 | 113202000 | 113202000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1972 | PUSKESMAS TAJI | 10148712000 | 53741262 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 11045004 | 6719600 | 6719600 | 6719600 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1973 | PUSKESMAS TAJI | 10148719000 | 53003739 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (YOYOK BUDI PRASTIYONO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1974 | PUSKESMAS TAJI | 10148721000 | 53003405 | Belanja Jasa Tenaga Supir (BAYU SETYO NUGROHO) | 26952691 | 26721794 | 26721794 | 26721794 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1975 | PUSKESMAS TEBON | 10149101000 | 52071149 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 13630500 | 9436500 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1976 | PUSKESMAS TEBON | 10149257000 | 53699304 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 6430800 | 5592000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1977 | PUSKESMAS TEBON | 10149266000 | 51917154 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | 4194000 | 2796000 | 100 | 100 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1978 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149494000 | 48701678 | Belanja Bahan-Bahan Bangunan (BLUD - Pkm Panekan) | 10450000 | 4917500 | 4917500 | 4917500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1979 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149544000 | 53227439 | Belanja Pengisian Tabung Gas (BLUD - Pkm Panekan) | 19000000 | 3157000 | 3157000 | 3157000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 1980 | PUSKESMAS PANEKAN | 10149548000 | 52074563 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat (BLUD - Puskesmas Panekan) | 12600000 | 3860000 | 3860000 | 3860000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 1,161-1,180 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015152000 | 35947184 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1162 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037419000 | 38342608 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.B) | 11300000 | 8500000 | Paket Selesai |
| 1163 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037237000 | 38357019 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-MO) | 7000000 | 6880000 | Paket Selesai |
| 1164 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015261000 | 35947116 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 2500000 | Paket Selesai |
| 1165 | DINAS TENAGA KERJA | 10006138000 | 36534171 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan/ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4500000 | 3750000 | Paket Selesai |
| 1166 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037263000 | 35946911 | Belanja Lembur (IKP - PK) | 27550000 | 27486000 | Paket Selesai |
| 1167 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10014511000 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 12576000 | Paket Selesai |
| 1168 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3721255 | 35947186 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (SDP) | 6000000 | 5998000 | Paket Selesai |
| 1169 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3505255 | 35947068 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 7800000 | 7800000 | Paket Selesai |
| 1170 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10023339000 | 38340283 | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia (TiK.A) | 20850000 | 19850000 | Paket Selesai |
| 1171 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 4354255 | 38336671 | Belanja Lembur (SDP) | 12576000 | 8796000 | Paket Dibatalkan |
| 1172 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10015249000 | 35947159 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 3000000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 1173 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10037464000 | 38340413 | Belanja Lembur (TiK.C) | 11079000 | 8955000 | Paket Selesai |
| 1174 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3503255 | 35947080 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (SDP) | 2500000 | 1000000 | Paket Dibatalkan |
| 1175 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029587000 | 35946958 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PPID) | 2000000 | 2000000 | Paket Selesai |
| 1176 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3455255 | 35946990 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (IKP-HUMAS) | 7500000 | 7500000 | Paket Selesai |
| 1177 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10029366000 | 38363147 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa (IKP-LHM) | 30000000 | 29992846 | Paket Selesai |
| 1178 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10030927000 | 35947392 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Pusat Data) | 9000000 | 9000000 | Paket Selesai |
| 1179 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10048054000 | 35946887 | Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (IKP-PKSDK) | 375000 | 375000 | Paket Selesai |
| 1180 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 10041089000 | 35947937 | Belanja Lembur (SEKRE) | 10752000 | 10662000 | Paket Selesai |