MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,321-2,340 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | SEKRETARIAT DPRD | 10519357000 | 53518865 | Belanja Tagihan Listrik | 362651274 | 334181347 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2322 | SEKRETARIAT DPRD | 10519381000 | 46837226 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 18000000 | 14204500 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2323 | SEKRETARIAT DPRD | 10519494000 | 46837231 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 10000000 | 7210000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2324 | SEKRETARIAT DPRD | 10519518000 | 46837232 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 29955000 | 22543200 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2325 | SEKRETARIAT DPRD | 10519537000 | 46837233 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | 26250000 | 26250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2326 | SEKRETARIAT DPRD | 10519563000 | 46837234 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya | 8730000 | 8250000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2327 | KECAMATAN KARAS | 10520580000 | 47605763 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | 6750000 | 900000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Dibatalkan |
| 2328 | KECAMATAN KARAS | 10520759000 | 53286530 | Belanja Tagihan Listrik | 13818640 | 853040 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Dibatalkan |
| 2329 | SEKRETARIAT DPRD | 10521603000 | 51130890 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 61140400 | 54831800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2330 | SEKRETARIAT DPRD | 10521658000 | 53518922 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | 60750000 | 48586790 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2331 | SEKRETARIAT DPRD | 10521722000 | 53518925 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | 51516000 | 46929772 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2332 | SEKRETARIAT DPRD | 10521770000 | 53556116 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 4858050 | 4000000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2333 | KECAMATAN KARAS | 10521772000 | 47455928 | Belanja Tagihan Telepon | 1141200 | 752292 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Selesai |
| 2334 | SEKRETARIAT DPRD | 10521788000 | 46838686 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 140000000 | 113579314 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2335 | SEKRETARIAT DPRD | 10521825000 | 53519844 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 16000000 | 5442800 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2336 | SEKRETARIAT DPRD | 10521862000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2337 | SEKRETARIAT DPRD | 10521929000 | 46838621 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | 124900000 | 113579314 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2338 | SEKRETARIAT DPRD | 10521986000 | 53558721 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 167699150 | 122718350 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2339 | SEKRETARIAT DPRD | 10522013000 | 53565542 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 23800000 | 22883600 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2340 | SEKRETARIAT DPRD | 10522065000 | 46840067 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | 524250 | 450000 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 101-120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3632255 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 102 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058687000 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 690000 | Paket Selesai |
| 103 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058364000 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 42090000 | Paket Selesai |
| 104 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060303000 | 36107697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2520000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 105 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058604000 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 7360000 | Paket Selesai |
| 106 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060306000 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 107 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3648255 | 36080471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29650000 | 5770000 | Paket Selesai |
| 108 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058701000 | 36107939 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 109 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3640255 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 110 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3642255 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 111 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061685000 | 38443452 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 670021880 | 638829239 | Paket Selesai |
| 112 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058650000 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 113 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3646255 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 12840000 | Paket Selesai |
| 114 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058657000 | 36344481 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 115 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058516000 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 36500000 | Paket Selesai |
| 116 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061878000 | 38367842 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24650000 | 20580000 | Paket Selesai |
| 117 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3590255 | 37674079 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 446248400 | 290666462 | Paket Selesai |
| 118 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3644255 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 180000 | Paket Selesai |
| 119 | PUSKESMAS PARANG | 3407255 | 36282635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang | 2600000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 120 | PUSKESMAS PARANG | 3413255 | 36282509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 103880000 | 40000000 | Paket Selesai |