MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,481-2,500 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2481 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10239165000 | 56264471 | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas (PORA-Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten kota) | 43740000 | 10935000 | 10935000 | 10935000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2482 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241803000 | 56900930 | Belanja Fotocopy-Pemuda Pelopor (PORA - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota - Pemuda Pelopor) | 1233400 | 1233400 | 1233400 | 1233400 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2483 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241810000 | 56901326 | Pembulatan ATK-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 250 | 250 | 250 | 250 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2484 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241813000 | 56894981 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 280500 | 280500 | 280500 | 280500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2485 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10241834000 | 56891568 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor-Pemuda Pelopor (PORA-Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten kota) | 1339500 | 1339500 | 1339500 | 1339500 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2486 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242638000 | 57376575 | Belanja Mamin - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 3665000 | 3665000 | 3665000 | 3650000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2487 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10242641000 | 57376751 | Belanja Cetak, Penggandaan dan Penjilidan - Rehabilitasi Sedang_Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Dikdas -SD) | 7943000 | 7943000 | 7943000 | 7943000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2488 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242879000 | 54029250 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2489 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242908000 | 54029554 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2490 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242911000 | 54029699 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2491 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242917000 | 54029818 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2492 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242918000 | 54029953 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2493 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242920000 | 54030102 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TA 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2494 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242923000 | 54030393 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 1 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2495 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242925000 | 54030783 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 2 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2496 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242929000 | 54031191 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 3 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2497 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242930000 | 54031293 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 4 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2498 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242932000 | 54031440 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 5 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2499 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242935000 | 54031561 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 6 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2500 | DINAS PERHUBUNGAN | 10242936000 | 54031715 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 7 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 101-120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3632255 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 102 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058687000 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 690000 | Paket Selesai |
| 103 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058364000 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 42090000 | Paket Selesai |
| 104 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060303000 | 36107697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2520000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 105 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058604000 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 7360000 | Paket Selesai |
| 106 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060306000 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 107 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3648255 | 36080471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29650000 | 5770000 | Paket Selesai |
| 108 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058701000 | 36107939 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 109 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3640255 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 110 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3642255 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 111 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061685000 | 38443452 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 670021880 | 638829239 | Paket Selesai |
| 112 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058650000 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 113 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3646255 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 12840000 | Paket Selesai |
| 114 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058657000 | 36344481 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 115 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058516000 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 36500000 | Paket Selesai |
| 116 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061878000 | 38367842 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24650000 | 20580000 | Paket Selesai |
| 117 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3590255 | 37674079 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 446248400 | 290666462 | Paket Selesai |
| 118 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3644255 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 180000 | Paket Selesai |
| 119 | PUSKESMAS PARANG | 3407255 | 36282635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang | 2600000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 120 | PUSKESMAS PARANG | 3413255 | 36282509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 103880000 | 40000000 | Paket Selesai |