MONITORING PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2025
MONITORING PENCATATAN NON TENDER
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 2,521-2,540 of 4,043 items.
| # | Nama Satker | Kd Nontender Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Nilai Pdn Pct | Nilai Umk Pct | Kategori Pengadaan | Mtd Pemilihan | Status Nontender Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2521 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243385000 | 54036995 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TPLL 28 | 23000000 | 11500000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2522 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243387000 | 54036616 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO1 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2523 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243389000 | 54036791 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO2 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2524 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243391000 | 54036900 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO3 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2525 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243393000 | 54037010 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO4 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2526 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243395000 | 54037164 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO5 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2527 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243401000 | 54037271 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO6 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2528 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243402000 | 54037416 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO7 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2529 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243404000 | 54037509 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO8 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2530 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243406000 | 54037611 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO9 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2531 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243409000 | 54037770 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO10 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2532 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243410000 | 54037875 | (Sekretariat) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan TO11 | 29900000 | 23000000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Pengadaan Langsung | Paket Sedang Berjalan |
| 2533 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243445000 | 54703624 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Listrik | 13059138230 | 10125732026 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2534 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243447000 | 54703625 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Telepon | 2400000 | 689860 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2535 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243449000 | 54703626 | (Sekretariat) Belanja Tagihan Air | 15251250 | 7707750 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2536 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243463000 | 54515304 | (Sekretariat) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | 63589600 | 44472219 | 0 | 0 | Pengadaan Barang | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2537 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243473000 | 54507180 | (Sekretariat) Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | 14800000 | 9023400 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2538 | DINAS PERHUBUNGAN | 10243480000 | 54712487 | (Sekretariat) Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | 4365000 | 1990000 | 0 | 0 | Jasa Lainnya | Dikecualikan | Paket Sedang Berjalan |
| 2539 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10244913000 | 57519427 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Sinkronisasi RHK dan Ekin (PEP - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah) | 2199000 | 2199000 | 2199000 | 2199000 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
| 2540 | DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 10249349000 | 57806064 | Belanja Bahan Komputer Kegiatan ATS (PNF - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan) | 205900 | 205900 | 205900 | 205900 | Pengadaan Barang | Pengadaan Langsung | Paket Selesai |
MONITORING PENCATATAN SWAKELOLA
Last Update 2025-12-08
Last Update 2025-12-08
Showing 101-120 of 2,519 items.
| # | Nama Satker | Kd Swakelola Pct | Kd Rup | Nama Paket | Pagu | Total Realisasi | Status Swakelola Pct Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3632255 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 3000000 | Paket Selesai |
| 102 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058687000 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 690000 | Paket Selesai |
| 103 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058364000 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 42090000 | Paket Selesai |
| 104 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060303000 | 36107697 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2520000 | 2520000 | Paket Selesai |
| 105 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058604000 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 7360000 | Paket Selesai |
| 106 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10060306000 | 36108682 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7200000 | 7200000 | Paket Selesai |
| 107 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3648255 | 36080471 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 29650000 | 5770000 | Paket Selesai |
| 108 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058701000 | 36107939 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 1920000 | 1680000 | Paket Selesai |
| 109 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3640255 | 36106432 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 7360000 | 3620000 | Paket Selesai |
| 110 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3642255 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 1050000 | Paket Selesai |
| 111 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061685000 | 38443452 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 670021880 | 638829239 | Paket Selesai |
| 112 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058650000 | 36108890 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 2880000 | 2340000 | Paket Selesai |
| 113 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3646255 | 36101180 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 54630000 | 12840000 | Paket Selesai |
| 114 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058657000 | 36344481 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4500000 | 4500000 | Paket Selesai |
| 115 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10058516000 | 35843109 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 36500000 | 36500000 | Paket Selesai |
| 116 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 10061878000 | 38367842 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 24650000 | 20580000 | Paket Selesai |
| 117 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3590255 | 37674079 | Belanja Barang dan Jasa BLUD | 446248400 | 290666462 | Paket Selesai |
| 118 | PUSKESMAS SUMBERAGUNG | 3644255 | 36107863 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 690000 | 180000 | Paket Selesai |
| 119 | PUSKESMAS PARANG | 3407255 | 36282635 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Puskesmas Parang | 2600000 | 1300000 | Paket Selesai |
| 120 | PUSKESMAS PARANG | 3413255 | 36282509 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Puskesmas Parang | 103880000 | 40000000 | Paket Selesai |